借预付账款贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款

你好,物业公司做管理费分摊要怎么入账?
公司收到物业管理服务费发票3000元,我需要怎么做账?需要摊销吗?
老师,物业公司要做管理费分摊,其中总公司的管理人员薪酬,要分摊到项目。现管理人员总成本在总公司出,但是项目分公司要付款给回总公司,请问怎么做账?
老师,请问下物业公司收的物业管理费、水费及公摊水费、电费及公摊电费怎么做分录呢?
老师你好,公司今天提前支付物业一年的物业费,咋做账啊?明天收到发票怎么做账?还需要摊销吗?摊销的分录怎么做?是12个月每个月都要做摊销的分录吗?
收到个税退付手续费,怎么做账,现金流量怎么做
用原材料作为对价不是同控企业的长投,原材料是视同销售吧,收入是做其他业务收入吗?还是冲减资本公积、未分配利润这种呀
(不要朴老师)老师打扰下:需咨询问问,若冯同学跟着初级职称30天上岸班课程,全力以赴按照老师课表的话,以及备考复习巩固哪书本资料...... 能不能通过5月份全国统一考试上岸个? 麻烦帮我详情答复建议。谢谢!!
非正常损失所对应的进项税额需要转出的情形包括( )。 (本题4分) A.非正常损失的购进货物 ,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务 B.非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物 (不包括固定资产) 、加工修理修配劳务和交通运输服务 C.非正常损失的不动产 ,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务 D.非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务
老师好,代账公司的代账许可证提交年检材料时间是每年的什么时候?每年必须提交吗?
计提2月工资和2月个税的分录应该怎么写?
@董老师,查出被审计单位上百个问题,能整改的在管理建议书披露,还是不能整改的也得披露,还是只披露重大事项?
哪些成本发票要交印花税?例如:电话费要交吗?
老师:自然人开的收据企业所得税税前扣除标准是多少呢?
我想请教一下,25年12月份我把科世天华历史挂的预收物业费未确认收入部分统一做了确认了收入部分,导致我现在连续12个月营业收入偶然超过500万,但实际收入每个月只有30万左右,这种情况是需要如何处理,还是说只能转为一般纳税人?以前年度未确认收入部分能否在以前年度更正申报?
管理公司付出办公费,现要分摊到名下两个项目。但是进项抵扣在管理公司,现在入账感觉分录不平
你好,是两个公司还是一个公司不同的项目?
是三个不同的公司
那需要出一个分割单的,收到发票的分割给其他的两个公司。
他自己只能做他自己负担的那一部分,进项也不能全额抵扣的,他只能抵扣他自己的那一部分。
但是我们已误全额做管理公司的进项抵扣了,请问要怎么调整?
你好,做进项转出就可以的。
你看下你价税合计起来,也不等于你负担的那部分金额?你现在借应付账款贷应交税费,应交增值税进项转出。