你好 和谁签订的合同呢

老师,你好,就是项目是总公司接项目,但是由分公司人员来完成,分公司现在收到款后,总公司要收回来,是不是需要总公司这边开票给分公司结款呀,因为是监理项目,是不是总公司要开监理服务费发票给分公司吗
你好,我司是物业公司,现要把管理公司的成本分摊到旗下四个子公司,老总叫我参考2021年湛江物业收费管理办法,请问这个管理费办法是什么
@所有人请教大家一个问题,分公司本来收项目5万元的管理费,但总公司要收分公该项目1万元的管理费,分公司实际收到4万元,这业务怎么处理,谢谢!
老师,物业总公司管理人员薪酬中,个人支付的社保和公积金,请问要做管理费分摊吗。其中单位支付部份的人员社保公积金我们已列入分摊范围
老师,物业公司要做管理费分摊,其中总公司的管理人员薪酬,要分摊到项目。现管理人员总成本在总公司出,但是项目分公司要付款给回总公司,请问怎么做账?
老师,请问下物业公司收的停车费,需要开几个点呢
一般纳税人上规企业。做内账的时候,应收应付需要按价税分离记分录吗?
请问专项附加扣除子女义务教育能扣多少?
老师,请问一下我们公司没钱的时候,股东有时把1万,2万,5万这样转进来,股东没钱了,又转出去,经常频繁的转进连出,这样子会有什么风险吗?(董孝彬老师)
出口企业,进项发票是1月开具,报关单是2月收到,那我进项发票什么时候勾选,是出口退税类勾选吗?
老师,请问明天个税能扣税吗?不需要税收滞纳金吧
以前年度社保没做计提,缴纳月份做的借管理费用 贷银行存款,25年1-12月缴纳社保40万,这社保属期是24年12月份-25年11月份的,26年1月份缴纳了3万社保,1月份开始要做社保计提了,想问一下老师25年所得税汇算职工薪酬里的账载金额和实际金额分别应该填多少
进项发票是1月开具,部分已经在2月销售,报关单也是2月,已经开具销项发票,如果我3月要退税,是在2月就勾选进项发票,3月初再申报增值税吗
#提问#老师,去年开了3张发票,1000元,2000元和5000元,由于价格调整多开了1500,发票怎么处理
老师,请问一下买入八台空调入固定资产是一个一个入,还是可以一个总价入
总公司A,和分公司B、C、D三家公司签订合同。其管理人员同时管理到A、B、C、D四家公司,现在按照管理面积分摊其管理成本。
借成本科目,贷其他应付款。
付款的时候借其他应付款贷银行存款。