您好,你们这个需要开发票的吗?

老师,请问下,物业公司代收代缴的公摊水电费,业主缴费可以要他开发票吗?
请问老师,公司是8月初交的7月的物业管理费及水电费,物业费的发票及水电费的收据也是8月初才拿回来的,请问这入账是要入在8月才是7月呢?
物业公司收取的公共水电分摊费,发票怎么开?
老师,请问下物业公司收的物业管理费、水费及公摊水费、电费及公摊电费怎么做分录呢?
老师请问公司买了一个办公室,办公室还未使用,有产生公摊的水电费,这个水电费也是直接挂管理费用水电费吗?还是说可以直接挂物业管理费
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
是的,老师,开出去了发票,收到款和开发票出去怎么做账务处理呢
你好,开出去的发票是借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。收到钱借,银行存款,贷,应收账款。
那支付电网公司和水厂呢?
你好,对于你们来说是计入主营业务成本。
老师,水费是差额征税吗?怎么做分录呢
你好,这个建议你看一下课堂的课程。有说这个差额征收的