您好,首先您给予的占15%的商业折扣,咱是按照折扣完的钱来出具票据,然后来确定收入,所以说咱直接 借应收账款800*85% 贷主营业务收入,贷应交税费。

华夏公司2020年7月发生如下与销售商品有关的业务,要求编制相应会计分录。(1)2日,向乙公司销售A商品800件,标价总额为400000元(不含増值税),商品实际成本为240000元。为了促销,华夏公司给予乙公司15%的商业折扣并开具了增值税专用发票。华夏公司已发出商品,款项尚未收回。(2)15日,销售一批原材料,开出的增值税专用发票上注明的售价为50000元,増值税税额为6500元,款项已由银行收妥。该批原材料的实际成本为40000元。编制会计分录
甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。商品销售价格不含增值税,在确认销售收入的逐笔结转销售成本。假定不考虑其他相关税费。2020年7月份甲公司发生如下业务:(1)7月2日,向乙公司销售A商品1600件,标价总额为800万元(不含增值税)商品实际成本为480万元。为了促销、甲公司给予乙公司15%的商业折扣并开具了增值税专用发票。甲公司已发出商品,并向银行办理了托收手续。(2)7月10日,因部分A商品的规格与合同不符,乙公司退回A商品800件。当日,甲公司按规定向乙公司开具增值税专用发票(红字)、销售退回允许扣减当期增值税销项税额,退回商品已验收入库。(3)7月15日,甲公司将部分退回的A商品作为福利发放给本公司职工,其中生产工人500件,行政管理人员40件,专设销售机构人员60件,该商品每件市场价格为0.4万元(与计税价格一致),实际成本0.3万元。除上述资料外,不考虑其他因素。要求:逐笔编制甲公司上述业务的会计分录。(以万元为单位)
甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。商品销售价格不含增值税,在确认销售收入的逐笔结转销售成本。假定不考虑其他相关税费。2020年7月份甲公司发生如下业务:(1)7月2日,向乙公司销售A商品1600件,标价总额为800万元(不含增值税)商品实际成本为480万元。为了促销、甲公司给予乙公司15%的商业折扣并开具了增值税专用发票。甲公司已发出商品,并向银行办理了托收手续。(2)7月10日,因部分A商品的规格与合同不符,乙公司退回A商品800件。当日,甲公司按规定向乙公司开具增值税专用发票(红字)、销售退回允许扣减当期增值税销项税额,退回商品已验收入库。(3)7月15日,甲公司将部分退回的A商品作为福利发放给本公司职工,其中生产工人500件,行政管理人员40件,专设销售机构人员60件,该商品每件市场价格为0.4万元(与计税价格一致),实际成本0.3万元。除上述资料外,不考虑其他因素。要求:逐笔编制甲公司上述业务的会计分录。(以万元为单位)
甲公司一般纳税人,销售商品800万,实际成本480万,为了促销,给与15%商业折扣会计分录
1)2日,向乙公司销售A商品1600件,标价总额为800万元(不含增值税),商品实际成本为480万元。为了促销,甲公司给予乙公司15%的商业折扣并开具了增值税专用发票。甲公司已发出商品,并向银行办理了托收手续。(2)10日,因部分A商品的规格与合同不符,乙公司退回A商品800件,退回商品已验收入库,其余价款收到。(3)15日,甲公司将部分退回的A商品作为福利发放给本公司职工,其中生产人500件,行政管理人员40件,专设销售机构人员60件,该商品每件市场价格为。万元(与计税价格一致),实际成本0.3万元。20日,收到受托方发来的代销清单,本月代销B商品2000件,售价是50元/#本每件20元,按照售价10%支付手续费。企业已经对方收到扣除手续费后的价款(5)25日,出售原材料一批,收入100万元,成本68万元,价税款存入银行。要求:(1)逐笔编制甲公司上述业务的会计分录。(答案中的金额单位用万元表示)(2)计算用公司6月份营业收入总额
给协会的会费一般怎么做分录放在什么科目,票据是统一电子票据,类似收据没有进项
老师好!请问已使用四年的机械设备因质量问题退回原销售商家,原值30万,已折旧14万,退货合同上注明退货后之前欠款10万不用再支付,但因历史问题,我司账面上只欠该销售商2万。供应商不提供退货发票。请问应如何记账,交什么税?
老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
代别人付投资款可以验资吗
小规模每个月除了记账凭证原始凭证银行对账单打印装订,还有什么其他的打印装订吗
我们是制造业,车间完工的产品,这个入库单应该由车间开具,还是由仓库开具?
你好,安徽合肥市的,名下有两家个体,一个是查账征收,一个是定期定额的,需要申报经营所得c表吗
您好老师,工资薪金一般是按所属期在当月做计提,要是到了年底12月份计提了12月的工资薪金,1月才发12月工资,申报税的时候费用要调增吗,或者其他调整吗
老师,我想问下我们公司是那种篮球培训的公司,就是刚开始创办的时候盖了一些篷房,但是前期付出去的账上都是预付账款,发票也没要回来直到现在,前面有发票的小部分之前的会计也是直接入了费用,既没有记固定资产也没有记长期待摊,现在账上就没有固定资产也没有长期待摊,只有几百万的预付账款。这样会不会有问题啊
老师你好,2025年红冲2024年开具的230万元的原材料采购发票,请问账务和税务上分别如何处理?我们是小企业会计准则
借主营业务成本贷,库存商品480。