1借应收账款768.4 贷主营业务收入680 应交税费应交增值税销项税88.4
请问托管公司退回港杂费怎么入帐?
如果采购的单价比暂估的单价高,账务应怎么处理呢
老师,请问一下,我们物业公司去年每个月已经按照权责发生制确认了物业费的收入。没有开票的也一起确认了,但是业主今年才来开去年的全部发票。那这样账务上要怎么调整。
你好,公司实缴制的年限是怎么算的
你好老师就是我们是小规模公司,但是注册资本是10万,两个人搭伙的,另外一个没有明确说,要退出,她当时投资款转了3万,她现在要求吧当时的投资款3万还给到她,我转款怎么备注啦,后面有没有什么影响啦?
去年计提的奖金今年5月前没实现汇算清缴已调增,账上已冲减,那次年再汇算清缴的时候工资薪金的账载金额直接按贷方累积额取值嘛?还是要考虑之前冲减的部分再调增
老师,请问一下我已经不在以前的公司了,但是电子税务局还显示我是办税人员,怎么删除?
老师我即将要兼职一个老板开了几家书店的会计,每个月需要做些什么会计工作
老师含税金额换算成不含税金额公式怎么算2.税负率公式怎么算呀
老师,去年暂估了成本,然后今年票没有开回来,暂估还剩86400元,然后汇算清缴的时候没有票的缴纳了税款,现在分录应该怎么做
借主营业务成本480 贷库存商品480
2.借主营业务收入340 应交税费应交增值税销项税额44.2 贷应收账款384.2
借库存商品240 贷主营业务成本240
3.借生产成本226 管理费用18.08 销售费用27.12 贷应付职工薪酬271.2
借应付职工薪酬271.2 贷主营业务收入240 应交税费应交增值税销项税31.2
借主营业务成本180 贷库存商品180