你好; 看是什么原因; 看是不是 上家出问题了 失控查到你公司的情况。 你去看看这个发票是什么原因造成的;
老师,问一下,有家企业不晓得出了撒子问题了,税务查到给我们开过一张7920的普通增值税发票。我们确实是收到过这张票的,去年5月份的。当时好像是做的公司宣传册,但是我们是付的微信,没有对公。现在税务问我们收到过这张票没。我们回复说没收到过。把那张票剔除来就是有问题吗?还可以怎样做更合适些?
双随机稽查过的企业听说两年内不查账,现在公司有个以前年度的发票出问题了,当时这张发票也已经调出来补交所得税了,现在又因为这张发票稽查局那边找我们,这种情况会不会再查我们的账,还是只针对问题发票的事
老师好,公司在电子税务局收到了“企业所得税作废发票税前扣除”风险提示,给了一个被作废的成本票的发票代码,和作废发票总金额,让公司自查反馈情况,公司没有遇见过这样的情况,想请教:1、提示只是针对2022年4季度的企业所得税吗?我需要查范围只在成本票开票时间是2022年10-12月之间的发票?2、提示里只有被作废成本票的代码,没有票号,自查了收到的开票日期是2022年10-12月的成本票,有好多发票代码都符合提示的发票代码,不能判定哪张发票被作废了,那这种情况电子税务局哪个模块可以查询被作废的发票号?还是说没有办法查询,要一家家打电话问,如果对方说实话我们也没有办法吗?有点不知道怎么自查!谢谢老师
老师,我公司被稽查,补缴的税款是2022年度的,原因是有200万应付账款的发票收不回来,现在为了注销,有30万的应付账款我做的营业外收入,这样就出现了利润,可是这个30万之前税务稽查的200万包含在内了,您说这种情况应该怎么做?
老师l,接到税务稽查的电话,要求核实17年进项票问题。涉及一家对方单位,税额17万多。经自查发现当年6月认证并抵扣14万多。7月认证抵扣3万多。17年底进项转出14万多。现在25年了,又追查到这17张票,我现在要怎么办?补这3要多吗,有滞纳金吗。当时我们双方有合同,款项往来,票据往来都可以对上,也是真实业务,只是因对方公司出问题了。我们该怎么办
公司通过起诉收到的货款中含有利息费用,需要开具发票吗,是含在货款里吗,另外签合同是分公司,但是法院划扣到总公司的款,发票是开分公司还是总公司的发票?
老师为什么货款当日结清,还要先记应收账款呢
老师,请问a公司的股东是b公司和c公司,a公司有利润时,打到b公司,a公司交企业所得税和个人所得税么,b公司交企业所得税和个人所得税么
老师您好注册新的公司步骤
在我小规模期间我采购了这批货物回来我并未在我小规模期间进行销售,也没有按小规模的征收率开具发票的嘛,当时供应商开具了普票给我,我现在成为一般纳税人了可以要求供应商换开成专票给我吗?
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
填写出口收汇明细表的时候,收汇单上显示的金额,不和报关单上面一样,可能三张银行凭证对应了四五单报关单,那我要怎么填
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
这个发票以前处理过了是上家走逃了,公司也已经调出来补交所得税了,现在又是这个事,我们说处理过了稽查那边让送当时处理过的资料,那他们还要查账吗
你好1. 那 就不会的; 除非 是你 恶意接受虚开发票来抵税;