你好; 看是什么原因; 看是不是 上家出问题了 失控查到你公司的情况。 你去看看这个发票是什么原因造成的;

老师,问一下,有家企业不晓得出了撒子问题了,税务查到给我们开过一张7920的普通增值税发票。我们确实是收到过这张票的,去年5月份的。当时好像是做的公司宣传册,但是我们是付的微信,没有对公。现在税务问我们收到过这张票没。我们回复说没收到过。把那张票剔除来就是有问题吗?还可以怎样做更合适些?
双随机稽查过的企业听说两年内不查账,现在公司有个以前年度的发票出问题了,当时这张发票也已经调出来补交所得税了,现在又因为这张发票稽查局那边找我们,这种情况会不会再查我们的账,还是只针对问题发票的事
老师好,公司在电子税务局收到了“企业所得税作废发票税前扣除”风险提示,给了一个被作废的成本票的发票代码,和作废发票总金额,让公司自查反馈情况,公司没有遇见过这样的情况,想请教:1、提示只是针对2022年4季度的企业所得税吗?我需要查范围只在成本票开票时间是2022年10-12月之间的发票?2、提示里只有被作废成本票的代码,没有票号,自查了收到的开票日期是2022年10-12月的成本票,有好多发票代码都符合提示的发票代码,不能判定哪张发票被作废了,那这种情况电子税务局哪个模块可以查询被作废的发票号?还是说没有办法查询,要一家家打电话问,如果对方说实话我们也没有办法吗?有点不知道怎么自查!谢谢老师
老师,我公司被稽查,补缴的税款是2022年度的,原因是有200万应付账款的发票收不回来,现在为了注销,有30万的应付账款我做的营业外收入,这样就出现了利润,可是这个30万之前税务稽查的200万包含在内了,您说这种情况应该怎么做?
老师l,接到税务稽查的电话,要求核实17年进项票问题。涉及一家对方单位,税额17万多。经自查发现当年6月认证并抵扣14万多。7月认证抵扣3万多。17年底进项转出14万多。现在25年了,又追查到这17张票,我现在要怎么办?补这3要多吗,有滞纳金吗。当时我们双方有合同,款项往来,票据往来都可以对上,也是真实业务,只是因对方公司出问题了。我们该怎么办
请问老师,乙是甲物业公司的分公司,安排在A小区负责该小区的物业管理,乙办公的地方是无租使用A小区上级主管部门的房屋的。主管部门是非涉税部门。请问乙要缴纳无租使用的房产税吗?
老师好,老师资产负债表的应收账款是照抄应收账款的科目余额表的借方余额填列吗?
老师你好,我想问一下就是公司员工在另一个公司上班工资也会给我们公司,差额是从我们公司付的,所有的福利也是从公司走的,我们没有现金,是从另外一个公司代发福利费,那这个现金福利是属于借款么?
题库怎么选择成中级?
老师,什么情况才能从公户里发工资?
在内蒙古注册的公司,在山东收购和销售玉米,可以开具收购发票和销售发票吗
老师,从公户里提取的备用金,比如,姐借其他应收款老板,贷备用金,这个备用金最后怎么做平呢?
老师,请问下个月建筑工程发票开9%的税,要开120万左右,这个有什么进项发票可以抵扣吗?我们公司进项都是13%的税,这个可以抵扣吗?还是只能用其他的抵扣?
中级考了6-7年,去年没考,今年报两科财管48分,经济法61,实物没考,这个财管就是学不会了,每回考试都是30-40分转,感觉自己还努力的做题背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35岁了,考这些年也不过
老师,为什么这里可以按1000元扣除呢
这个发票以前处理过了是上家走逃了,公司也已经调出来补交所得税了,现在又是这个事,我们说处理过了稽查那边让送当时处理过的资料,那他们还要查账吗
你好1. 那 就不会的; 除非 是你 恶意接受虚开发票来抵税;