你好,按照应发工资乘以比例,这个比例一般在2%以内 你们有这个税种认定吗?
老师,我2023年计提一笔城建税3元,会计分录入错→借:税金及附加3贷:应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔:→借:应交税费-销项税额3贷:应交税费-城建税3。但是我利润表出来“税金及附加”没有金额,底下的城市维护城建税有3金额,导致利润表出现一级科目没数,二级科目有数的,申报提醒申报不了,麻烦老师看一下还需要再做一笔什么会计分录比较好?麻烦会计分录直接分享一下,上面按照老师的分录还是利润表出现:税金及附加和城建税不一直,导致申报提示,老师说把最后一笔城建税修改成负数,不理解,那这样不是更不对了,麻烦解释一下哈
老师,我2023年计提一笔城建税3元,会计分录入错→借:税金及附加3贷:应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔:→借:应交税费-销项税额3贷:应交税费-城建税3。但是我利润表出来“税金及附加”没有金额,底下的城市维护城建税有3金额,导致利润表出现一级科目没数,二级科目有数的,申报提醒申报不了,麻烦老师看一下还需要再做一笔什么会计分录比较好?麻烦会计分录直接分享一下,上面按照老师的分录还是利润表出现:税金及附加和城建税不一直,导致申报提示
零申报的公司,固定资产只有一台手机金额4970元,一直未计提折旧,有几年了,现在想一次性作为费用,怎么做会计分录。
老师,厂房有一部分出租给对方,然后对方用的电费怎么入账?供电局开给我们电费发票,然后我们把对方用掉的电费开给对方,电费我都是计入生产成本账户的,需要把已经入账的生产成本冲销吗?
老师,个体户的所得税怎样计算
24年开的发票,但25年这个合同取消了,需要把这个发票冲红,是不是就会退回增值税,那这个税体现在哪呢?
一般纳税人去年14万买了货车,因为没有销项所以进项就没有抵扣;但是是符合抵扣条件的;今年以1万的价格转让出去了;增值税怎么申报
老师,我们有四个公司,外账分别做,那可以做一套大的内账吗?怎么做呢
季度小规模纳税人只开了一张2000元普票,分录写贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税-销项税额吗,不超30万免征增值税还要做什么分录吗
小规模公司,去年进货成本3000元,做了3000的库存商品,每个月销售时记销售成本300元,这个月,没有进货,在账面上的作为成本的库存商品已经没有了,但是实际上,原材料还在,这个月在销售的实际库存还在,但是账面上已经每个月扣除成本300元扣完了,现在销售货还用记成本吗
已经核准的 但是听说从五月一号起 是缴纳工资总额的2% 我们一个月十多万工资呢 如果是十万的话税前的的工资的2%?但是老板不想交 咋处理 我之前交的是填写工资总额不是十多万 比这个金额少 不晓得有没有问题
一分钱都不想交吗?那就零申报。
也不是一分钱不想交 他可以承担一小部分 公司一直都亏着走的 我想问的是不满额缴纳或者是一分钱不交 这样申报有没有风险
那你们可以少申报收入,但是这个风险你们得自己承担。
一般有什么风险
你好,少交了税款的风险。