1借研发支出-费用化支出200 贷银行存款200

我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
借管理费用200 贷研发支出费用化支出200
2.借研发支出资本化支出360 应交税费应交增值税进项税额21.6 贷银行存款381.6
借无形资产360 贷研发支出资本化支出360
(2)根据业务2编制相应开发阶段研发支出会计处理分录和无形资产按月摊销分录。(3)根据业务3编制出租B专利权相关业务会计分录。(4)根据业务4编制出售A专利权相关业务会计分录。(答案中金额以万元为单位)
3借银行存款12.72 贷其他业务收入12 应交税费应交增值税销项税0.72
借其他业务成本6 贷累计摊销6
4借银行存款381.6 累计摊销18 贷无形资产360 应交税费应交增值税销项税21.6 资产处置损益18