借银行存款贷应收账款47万。

请问下老师一个会计分录! 1、四月库存盘点,盘盈了八千多成本价的库存怎么做账。 2,三月给厂家打款三十万,我做了预付账款30万,银行存款30万。四月加上厂家应该报销的部分(之前做的都是其他应收款)是50000。那就是,总共厂家给了我们35万的货。我做的,借,库存商品35万,贷方 预付账款30万,其他应收款5万,这样对吗,也不知道哪里出了问题。资产负债表就是对不上,麻烦老师帮我看一下
我上个月开了五十万的发票。等这个月给我转钱。但是钱只转了四十七万。上个月的分录做成了借应收账款四十七万其他应付款三万贷主营业务收入应交税费。那这个月分录该怎么改
老师你好,我三月份开出去发票是一个点,当时钱当月到账了,我做的会计分录是:借应收账款,贷主营业务收入,销项税额,借:银行存款,贷应收账款,到四月份这张发票红冲了,我应该怎么做分录
你好,上个月收到了a公司一笔借款10万。然后会计分录是借,银行存款,贷,其他应付账款。这个月与a公司合作给我们这边支付了一个二百万的项目,但是上个月还欠贵公司10万,贵公司直接从这个项目的200万金额扣除,打款进来190万。这个账务,会计分录是借,银行存款190万。其他应付款10万,贷,主营业务收入200万。那我们就得给他们开200万的发票,那会计分录怎么写呀?算是这个项目账务结束了呀?
老师,我想问一下,我们是六月份开出去发票10822.82之前的会计做了分录借应收账款,贷主营业务收入-货物收入了,我们七月份收到了10333.02的钱,他扣掉了489.8的电费,这个489.8给开发票了,那我七月份怎么做分录呢?
合并报表本期期初数是上期期末数吗
老师您好,我公司是建筑施工企业,每年有50-60个10-30万元的小项目,请问一下这些项目需要计提安全生产管理费吗?
纳税总额或者上交税费包括个税吗
老师你好,我在申报用人单位年度工资申报表时,昨天已经申报了每个员工的新缴费工资,今天我需要申报单位社保年度缴费工资申报表,还需要在重新申报每个员工的新缴费工资吗,因为我今天点出来看,昨天申报的工资变成了原缴费工资了新缴费工资栏没有数据了
公司想要注销,进项还有很多,需要怎么处理
老师,我想问下,一般给个人开票是填身份证,还是不填身分证,有啥影响没
老师好,A公司2月份发1月份的工资,结果通过B公司的网银发出去了,我现在准备将错就错把个税报在B公司,有一个员工工资超过5000了,扣了专项附加扣除以后不用交税了,重新更正申报,一个员工可以在两个公司扣专项附加扣除不
老师好!2024年生产成本—工资有200万没有结转,一直在账面挂着,这种账,需要处理吗?还是一直让放在那里不动?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!老师税一,旧房转让关于土地增值税有几种方法
朴老师: 请教下广告公司,需要缴纳的印花税税率分别是多少。 1.广告策划收入 2.广告设计收入 3.广告制作收入 4.广告发布收入 5.广告代理收入
主要是剩下的三万已经要不回来了。这三万该怎么处理
电影意外支出贷,其他应付款。
借营业外支出贷、其他应付款
谢谢老师
不用客气,工作愉快。