同学你好 一般是由于在日常业务处理时录入了与费用科目余额方向相反的发生额导致的。例如:财务费用科目发生额应该录入为借方,如果我们在日常业务处理中收到利息收入时录入的凭证为: 借:银行存款 贷:财务费用 则在期末结转损益后会出现利润表数据与科目余额表不一致的现象。 解决方法: 在日常业务处理时,费用科目的冲回凭证建议录入相同方向的红字。例如:收到利息收入,录入凭证为: 借:银行存款 借:财务费用(红字) 注意: 此种情况还可以结合明细账进行分析,即在明细账查询此科目的发生额与利润表显示的应该是一致的。

学堂农业账套江苏大力种养有限公司的利润表中数据本年累计数金额弄不明白,科目余额表的本年发生和本命累计的金额是一样的,但利润表中营业成本和管理费用是不一样的
金蝶中利润表管理费用累计数的取值,为什么和科目余额表不一样?利润表中是SL
管理费用科目余额表本年累计发生额,和利润表里管理费用的数不一致 正常吗?
科目余额表里的管理费用本年累计金额与利润表管理费用的本年累计金额不一致是什么情况
您好,“管理费用、财务费用报表和余额表中金额对不上”是不是说利润表的本年累计数和余额表的本年累计发生额不一致啊?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
也就是说,由于填写相反分录,所以导致利润表无法提取数据,对吗
同学你好 对的 是这样