同学你好 一般是由于在日常业务处理时录入了与费用科目余额方向相反的发生额导致的。例如:财务费用科目发生额应该录入为借方,如果我们在日常业务处理中收到利息收入时录入的凭证为: 借:银行存款 贷:财务费用 则在期末结转损益后会出现利润表数据与科目余额表不一致的现象。 解决方法: 在日常业务处理时,费用科目的冲回凭证建议录入相同方向的红字。例如:收到利息收入,录入凭证为: 借:银行存款 借:财务费用(红字) 注意: 此种情况还可以结合明细账进行分析,即在明细账查询此科目的发生额与利润表显示的应该是一致的。

学堂农业账套江苏大力种养有限公司的利润表中数据本年累计数金额弄不明白,科目余额表的本年发生和本命累计的金额是一样的,但利润表中营业成本和管理费用是不一样的
金蝶中利润表管理费用累计数的取值,为什么和科目余额表不一样?利润表中是SL
您好,“管理费用、财务费用报表和余额表中金额对不上”是不是说利润表的本年累计数和余额表的本年累计发生额不一致啊?
老师,为什么我利润表和科目余额表中的“管理费用”“财务费用”金额不一样。而且资产负债表中的应交税费和科目余额表中的应交税费也不一致
老师利润表中的管理费用和财务费用本年累计数和科目余额表对不住,科目余额表数据大点,是什么原因,我该怎么查
收到违约金,开什么发票
找朴老师,同学你好 这个可以的 计入在建工程,完工计入固定资产就行,计不了在建,因为就是商品拿回来卖的,可以以这个理由,不好卖,加工一点,做成共享按摩椅,拿出去赚钱,23年12月库存A60余额210台,
员工签劳动合同不交社保,因为社保在其他单位交可以吗?
老师好,我们给客户提供加工费发票,可以开具为:劳务*加工费吧
老师,2025年小微企业的认定标准是什么?
办税员添加多少家企满了
老师,2024年7月18日继续教育毕业,现在还可以申请专项扣除吗?
2024年初销售方开票有误,销售方冲红多开的材料发票,购买方已经入账,,现购销双方如何入账?会涉及哪些问题?
老师,做账发工资日期是实际发薪日,那如果发薪日不统一,有些人今天发有些人因为某种愿意延迟发,那我选择那天为发薪日?
咨询下:公司无员工,残保金工资和人数 都填写 0吗?还是分别 0.01 和 1 哪种比较好?
也就是说,由于填写相反分录,所以导致利润表无法提取数据,对吗
同学你好 对的 是这样