你好,如果你这张进项发票是库存商品的话,你直接借库存商品。借应交税费应交增值税进项税额,贷银行存款就可以了。

老师您好,请问21年的费用没有入账,22年2月份才发现又是小企业会计准则没有以前年度损益调整科目,请问正确应该怎么处理?如果我更正21年的账务,那可以在汇算清缴的时候调整企税吗?
老师 你好,请问我们现在收到21年的专票,应该如何处理 需要做以前年度损益调整吗,进项税额正常入今年么
老师你好,请问我现在收到去年的发票,我做到以前年度损益调整,我今年的汇算清缴要怎么调,谢谢
老师好,今天发现去年收入多计提了2000(含税),现在要调减收入,怎么做账务处理 收到的时候:借银行 贷:收入 销项税额 调整放到以前年度损益贷方,借方应该放什么科目
老师您好,请问20年一张300元专票未勾选认证,如果现在要勾选应该怎么入账,需要做以前年度损益调整吗?
朴老师,做账时是不是要避免同一个员工在两个往来挂账?比如A员工既用其他应收,又用其他应付做账。
朴老师,我公司是集团的电商公司,24年12月电商经理拿了2000的发票来报销,这2000块确实是电商公司发生的支出,但发票抬头是集团工厂,这2000在24年12月已经用电商公司的银行账户打给电商经理,我现在补账,电商经理报销的2000元该怎么做账?
老师 一般纳税人 开具劳务发票 税按货物13% 按服务6%
老师,你好,出口退税需要涉外收入申报单,这个要去国家外汇管理局数字外管平台申报吗
老师,社保增员怎么操作
老师,请问劳务派遣公司如果是一般纳税人,一般开具全额还是差额发票,税率多少?另外,差额发票的进项税额可以抵扣嘛?
货代收 报关费跟陆运费,但是开不了代理报关费,那品名应该开具什么应税发票呢?
老师,三个自然人的公司股权转让给另一个国企公司,三个自然人公司评估结果净资产是-314万,股权转让价格可以是0吗
老师您好,我想咨询一下当月的发票开出来,款没有打进来,需要做账吗
年终奖个税申报时,只申报了第一次发放的10万,其实是20万分两次发放的,在第二次发放时应该如何申报个税呢?
如果说您收到的是费用发票的话,你也可以计入费用里面,但是后期的话这种业务你要自己观察,好像费用类的发票一定要在当年就勾选认证了。
跨年的也可以直接计入费用吗
为什么库存商品是可以直接入职的 这个开票的时间没有关系吗
你好,商品跨年的这种没啥大问题的的,你像费用那种类的尽量不要跨年。
那可以在去年的时候把进项先勾选了吗
你好可以,你可以先抵扣勾选的。
那提前勾选进项怎么做账的呢
您就是让他形成留抵税额就可以了,咱正常借库存商品,或者是借费用借应交税费应交增值税进项税额贷银行存款。