你好,如果你这张进项发票是库存商品的话,你直接借库存商品。借应交税费应交增值税进项税额,贷银行存款就可以了。
老师 你好,请问我们现在收到21年的专票,应该如何处理 需要做以前年度损益调整吗,进项税额正常入今年么
老师你好,请问我现在收到去年的发票,我做到以前年度损益调整,我今年的汇算清缴要怎么调,谢谢
老师,我在24年3月份收到23年6月开的一张加工费的增值税专用发票,该笔费用没有在23年预提,请问现在我要把这个费用做什么科目?如果是做以前年度损益调整的话,那对应的进项税可以在本期抵扣正常入账吗,还是进项税也要做以前年度损益调整科目呢
老师,以前年度没有收到发票,现在收到专票,借 应交税费 进项 贷 主营业务成本,请问老师,这个需要做以前年度损益调整吗
老师.8000块钱买的财务软件,可以直接记当期管理费用吗
游戏公司陪玩代打收入开什么内容的发票
请问老师。我的分录对吗?为什么主管要让我按照圈起来的分录做
老师,我换了电脑,现在申报5月个税,显示。扣除标准是5000元,我选择到1月,再选扣除标准是60000,但是申报5月,还是不得,,要怎么解决呢?
香港的公司开基本户需要啥手续
非居民企业的股息、红利等权益性投资收益不是免税的吗?为什么说以收入全额为应纳税所得额?
老师,请问设备移机服务,怎么区分是现代服务还是劳务?
老师,物流行业,给司机发工资,可以用灵工平台代发工资,然后灵工平台给公司开服务费的发票吗
老师,加计抵减申报表可以有负数余额吗?比如本期加计抵减5000,本期调减10000余额-5000这样的可以吗?
法人股东计提分红,提取了法定盈余公积,为什么利润表会勾稽关系不正常?具体分录是什么呢?
如果说您收到的是费用发票的话,你也可以计入费用里面,但是后期的话这种业务你要自己观察,好像费用类的发票一定要在当年就勾选认证了。
跨年的也可以直接计入费用吗
为什么库存商品是可以直接入职的 这个开票的时间没有关系吗
你好,商品跨年的这种没啥大问题的的,你像费用那种类的尽量不要跨年。
那可以在去年的时候把进项先勾选了吗
你好可以,你可以先抵扣勾选的。
那提前勾选进项怎么做账的呢
您就是让他形成留抵税额就可以了,咱正常借库存商品,或者是借费用借应交税费应交增值税进项税额贷银行存款。