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老师个体户干了零活,开具什么类型发票,金额多少万免征个税啊,我们是山东,核定征收的意思就是在这个限额内,个税还用每月申报吗? 老师详细讲解下

2022-06-07 12:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-07 12:03

您好,您是核定征收的,你首先要考虑一下核定证书的金额是多少。一般的话最少也得6万块钱货,9万块钱,你自己确定好核定征收的收入额,以后你只要不超过那个收入额,就不用交个税的,也不需要你来申报的,因为税务局都自动给你申报了。

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齐红老师 解答 2022-06-07 12:03

至于开发票的话,你看你经营范围内有哪些内容?

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快账用户1623 追问 2022-06-07 14:07

提供劳务,税率的免税的吧?老师。不需要做账吗? 说白了我们纯粹开票,没业务,时间长了有啥问题不,签订合同吗老师?

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齐红老师 解答 2022-06-07 14:13

您好,您这种正常开发票就可以,只要是你没超过那个收入额,你就不需要交税的,也不需要做凭证的,这种是没有事情的。因为本身你就是核定征收。但是尽量正规的业务都要配上对应的合同。

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您好,您是核定征收的,你首先要考虑一下核定证书的金额是多少。一般的话最少也得6万块钱货,9万块钱,你自己确定好核定征收的收入额,以后你只要不超过那个收入额,就不用交个税的,也不需要你来申报的,因为税务局都自动给你申报了。
2022-06-07
是的,不用填写你开不是专票吧?免税额按3%自动生成不用改
2021-04-06
你好,同学。 没有超过核定金额,不需要缴纳。 超过应该按实际金额填写申报处理。
2023-01-02
登录电子税务局,进入增值税及附加税费申报(小规模纳税人),选择查账征收模式,核对所属期为四季度。 填写销售额相关栏次(以无其他收入为例) 若红冲的是普通发票:将 97087.38 元的负数填入主表第 3 栏税控器具开具的普通发票不含税销售额,同时在第 1 栏应征增值税不含税销售额填入相同负数金额。若本季度未达 30 万元免税标准,无需填写减免税明细表;若有其他免税收入才需填报。 若红冲的是专用发票:将 97087.38 元的负数填入主表第 2 栏税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额,第 1 栏对应填负数。 税额计算栏次:系统会自动计算当期应纳税额为负数,对应填列在第 15 栏本期应纳税额、第 20 栏期末留抵税额或第 22 栏本期应补退税额(负数表示可结转下期抵减或申请退税)。 其他栏次:无其他业务则其他栏次零填或不填,核对数据无误后提交申报。
2026-01-20
1每年年初第一季度之前。 2定额有服务、商业、劳务这三种劳务的就属于劳务 第3个一般给的是月定额,具体的需要看你税务局那边的规定。按季度报税,没有超过定额。 给你核定的是24万,你超过了24万全额交税。
2025-03-13
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