同学你好 这个可以的
双圆涂料有限公司为增值税一般纳税人,税率13%,2019年7月发生如下业务: 1.销售给某一般纳税人一批涂料,增值税专用发票上的金额栏为100万元,税额栏13万,款项已收。 2.销售给某小规模纳税人一批涂料,开具增值税普通发票,金额栏注明150万元税额栏19.5万,款项已收 3.销售给某一般纳税人一批涂料,开具增值税专用发票金额栏为200万元,另外,向对方收取了3000的包装费,所有款项均已收到 4.以折扣方式销售涂料一批涂料,增值税专用发票上金额栏列明:原价款80万元,折扣额8万元,款项已与4月份预收 要求:分别计算上述业务公司的销项税额,并完成第3笔业务,第4笔业务双圆公司的会计分录
小规模纳税人销售了一批调味料;金额4500元。客户要求开调料,不开具体明细的发票可以吗
(1)销售甲产品一批,增值税专用发票注明价款50000元,增值税8500元,另收价外费1500元,共60000元。(2)销售产品给小规模纳税人,开具普通发票的销售额为93600元。要求:根据以上业务,计算该公司3月的销项增值税额。
某生产企业为增值税一般纳税人,2021年1月发生以下业务:(1)销售给某客户企业1万件货物,开具的增值税专用发票在金额栏注明不含税金额400万元;(2)从某原材料供应商一般纳税企业处购入一批原材料,取得对方开具的增值税专用发票上注明不含税合计226万元;(3)销售给小规模纳税企业一批库存半成品,开具增值税普通发票注明不含税金额20万元;(4)从小规模纳税企业购入一批原材料,取得对方开具的增值税专用发票注明不含税销售额5万厂(该生产企业适用增值税税率13%,小规模纳税企业适用征收率3%)要求:根据上述资料,按照下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。(1)计算1月该企业应确认的销项税额。(2)计算1月该企业准予从销项税额中抵扣的进项税额。(3)计算1月该企业应缴纳的增值税税额。
某生产企业为增值税一般纳税人,2021年1月发生以下业务:(1)销售给某客户企业1万件货物,开具的增值税专用发票在金额栏注明不含税金额400万元;(2)从某原材料供应商一般纳税企业处购入一批原材料,取得对方开具的增值税专用发票上注明税合计226万元;(3)销售给小规模纳税企业一批库存半成品,开具增值税普通发票注明不含税金额20万元;(4)从小规模纳税企业购入一批原材料,取得对方开具的增值税专用发票注明不含税销售额5万厂(该生产企业适用增值税税率13%,小规模纳税企业适用征收率3%)要求:根据上述资料,按照下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。(1)计算1月该企业应确认的销项税额。(2)计算1月该企业准予从销项税额中抵扣的进项税额。(3)计算1月该企业应缴纳的增值税税额。别乱答啊老师,尽快
老师好 我们公司采购了一批采矿设备出口运输到了海外的分公司,用于海外公司的生产使用。出口的时候报关是有货值的,我们的账上应如何处理这个融资租赁的情况呢?这个情况还能否申请出口退税呢
假设进货是90万(价税合计),毛利率怎么计算
老师,内账固定资产需要折旧吗?
上月汇兑损益贷方余额8014人民币,上月底的汇率为7.3159,结汇当天的汇率为7.1,结汇39592美元时怎么做账
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
老师,内账应该价税分离做吗?
老师,这道题盈亏平衡点业务量和销售额我这样算可以吗
各位老师大家好,管理费用-开办 费能记贷方科目吗,因为有些是需要退回冲减的
请问违约金一般按多少定额签订协议
#提问#老师,6、下列各项中,属于利得的有( )。 A 出租无形资产取得的收益 B 投资者的出资额大于其在被投资单位注册资本中所占份额的差额 C 处置固定资产发生的净收益 D 以现金清偿债务形成的债务重组收益 这个选择什么?B不是商誉吗?D是其他收益?
按哪个税目开呢
这个就是开调味品