可以的,可以这么做的。

请问老师,计提工资的时候是含个税,做的分录是,借管理费用100元,贷应付职工薪酬,100元,然后先扣了个税,做的,应交税费-个税,10元,银存10,发工资的时候,借应付职工薪酬100,贷银存90,应交税费-个税10元,请问这处理可以吗
老师请问增值税税控系统技术维护费开的专用发票金额含税是100元,税率是13%,借:管理费用100,贷:银行存款100,借:应交税费——应交增值税(减免税款)是多少,贷,管理费用是多少
办公费专票含税100元,税13元。报销50元。入账的话借管理费用 ?元,应交税费一应交增值税进项税 ?,贷银行存款50。?写多少
假如我公司买了一批礼品作为职工福利派发给员工,并取得了增值税专用发票。假设货物价款100元,进项税13元。价税合计113元。 我是不是可以这样做账 借:管理费用 113 贷:应付职工薪酬 113 借:应付职工薪酬 113 贷: 银行存款 113 或者 借:管理费用100 应交税费-应交增值税-进项税13 贷:银行存款 113 然后再 借: 管理费用 13 贷: 应交税费-应交增值税-进项税额转出 13 这两种做法对吗?
员工报销100元,拿了120元发票,税额3.6元,借 管理费用-办公费 96.4,应交税费-进项税3.6,贷银行存款 100吗。税全额可以扣的吧
现金流量怎么编啊?老师
老师新年好,请教一下,我们是独资企业,现在汇算清缴,之前虚暂估入账成本15万,现在汇算清缴把它调增15万,分录:借:原材料 15万 贷:应付账款-某某公司15万,请问老师汇算清缴调增15万,怎么把这个分录冲掉呀?急急
老师,我司是劳务派遣公司。给某学校提供劳务派遣,呃46人,但是我司的盈利只有11000。现税务局查到我司没有按实际人数申报个税,不允许我司扣除增值税和企业所得税。我司和税务局沟通,重新更改以前年度个税申报表,税务局同意更改。但新的问题出现了。这样我司又要交残保金。但是我司挣才挣了11000,他要补两个人的残保金,大概得补相差不多3万块钱吧。请问我司现在该怎么办?
开差额发票,发票后面要附上工资表吗?
申报年报企业所得税的时候自己出来了,调增金额433.2,利润总额和利润表的金额一致,纳税调整后所得额和利润额不一致了。不用管它吧
老师你好,请问工程会计跟制造业会计区别大 吗,一直做的都是制造业会计,之前没有做过这个行业的
老师,电商存在应收账款吗
老师,小规模纳税人去年开差额发票税率是几个点?现在不允许开差额了,全额开票是几个点?
老师,劳务报酬个税申请退税是不是现在开始预约了
老师,付的定金用什么科目核算