同学你好 那你可以红冲

我司20年有一张发票被认定为虚开的发票要调减支出8500元,且20年有利润已缴纳企业所得税,当时我做的会计分录是借:主营业务成本 8500 贷:银行存款8500,请问现在我要如何做会计分录?
公司为小规模,3月被税局查出18年有三张虚开发票30多万,三张发票我公司作为购买方,税局要求剔出那三张发票调整18年汇算清缴并补缴税款,我公司已作出调整并补缴了税款,请问这个罚款怎么入这个月的账,分录怎么做,谢谢
这张发票税务局认定为虚开,当时的分录是这样做的,税务局同意在今年5月份调整,那会计分录要怎么做
老师我们是建筑企业,去年的一张发票已经认证抵扣,现在被认定为虚开,合同和发票钱我们都已经付完。这个账怎么调整做分录
老师我们是建筑企业,去年的一张发票已经认证抵扣,现在被认定为虚开,合同和发票钱我们都已经付完。这个账怎么调整做分录,进项税转出分录,还有成本转出分录怎么做啊
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
li_love888: 老师,这张是2021年5月份入录的 li_love888: 之前是用银行存款支付的,现在红冲的话,银行存款也对不上呀
同学你好 那就计入营业外支出
li_love888: 为什么是营业外支出呀 li_love888: 不是应该调整吗
同学你好 营业外支出就调增栏
营业外支出就调增栏
营业外支出就调增了
不是应该做到以前年度调整吗?
这个也是调增的 一样
老师,你把分录也下给我可以吗?
同学你好 借营业外支出 贷利润分配未分配利润
老师 银行存款需要调整吗
同学你好 没有变化不用调整
li_love888: 不对啊老师 li_love888: 这笔款要在今年5月份调整
同学你好 你有变化就调整
就是不知道怎么调啊
同学你好 你的银行存款多了还是少了
老师 银行存款少了的
同学你好 借费用科目 贷银行存款
老师,原来就是这样的,但是现在税务局认定这张发票是虚开的,而且这张发票是去年开的,现在税务局要求是这笔款在今年5月份调整出来交税的
同学你好 那就 借营业外支出 贷银行存款