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社保当月计提,当月缴纳了,但是发票延后次月开了,次月收到的发票怎么做分录

2022-06-08 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-08 11:31

你好,借应付职工薪酬,社保 借管理费用负数,然后再做发票的, 借管理费用,社保贷,应付职工薪酬社保

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快账用户8745 追问 2022-06-08 11:34

就是把之前做的社保部分冲销,再在次月做回?

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齐红老师 解答 2022-06-08 11:40

对的是的,是这么做的。

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快账用户8745 追问 2022-06-08 11:42

那如果是延后了2个月或者3个月开发票,我是要在次月冲销再做,还是在收到发票的那个月再冲销?

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齐红老师 解答 2022-06-08 11:42

收到发票的当月红冲就行。

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快账用户8745 追问 2022-06-08 11:42

好的,明白了,谢谢

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齐红老师 解答 2022-06-08 11:44

不用客气,工作愉快。

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你好,借应付职工薪酬,社保 借管理费用负数,然后再做发票的, 借管理费用,社保贷,应付职工薪酬社保
2022-06-08
您好,这样处理是可以的。
2021-12-03
下面的分录不分先后,可以调整 计提工资: 借:管理费用—工资, 贷:应付职工薪酬—工资, 发放工资: 借:应付职工薪酬—工资, 贷:银行存款, 其他应付款—个人社保, 应交税费—个人所得税, 缴个税时: 借:应交税费—个人所得税, 贷:银行存款, 社保计提: 借:管理费用—社保单位, 贷:应付职工薪酬—社保单位。 缴社保时: 借:应付职工薪酬—社保单位, 其他应付款—个人社保, 贷:银行存款,
2021-05-10
您好,借应付职工薪酬~工资,贷其他应付款,借成本费用,贷应付职工薪酬~社保。借其他应付款,贷应付职工薪酬~社保。贷银行存款
2021-11-05
同学你好, 交社保 借,其他应收款一个人社保 贷,银行存款 下月发工资扣个人社保 借,应付职工薪酬一工资 贷,其他应收款一个人社保 贷,银行存款
2021-02-02
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