你好,借应付职工薪酬,社保 借管理费用负数,然后再做发票的, 借管理费用,社保贷,应付职工薪酬社保
社保一般是怎么缴纳的?是当月的社保当月计提,当月交。还是当月的社保当月计提,次月交?为什么有些公司说15号前交当月,15号后交次月?
老师请问,员工社保当月缴纳扣费了,但是工资表次月才发,计提社保的凭证要怎么录呢
社保当月计提,当月缴纳了,但是发票延后次月开了,次月收到的发票怎么做分录
当月社保费(社保局没扣到次月扣了)但是工资当月发 了,这样的情况 计提社保 那些凭证应该怎么做呢
关于缴纳社保,当月缴纳的当月社保,是当月计提当月付,不是像工资一样上月计提吧,还是当月扣款了,先做缴纳分录,再做分配分录
就是把之前做的社保部分冲销,再在次月做回?
对的是的,是这么做的。
那如果是延后了2个月或者3个月开发票,我是要在次月冲销再做,还是在收到发票的那个月再冲销?
收到发票的当月红冲就行。
好的,明白了,谢谢
不用客气,工作愉快。