你好!这个一样的,借管理费用-社保0公司部分,其他应收款-社保个人部分 贷银行存款 下个月发工资扣会这个其他应收款
老师,社保费公司部分需要计提吗?当月工资扣当月社保怎么做账呢?因为2月工资是3月才发的额,可是2月工资扣的是2月的社保,然后3月又交了3月的社保
老师,是这样,因为5月工资是次月6月发放的,然后我缴纳社保时就变成在发放工资月6月扣缴,就变成社保是后补这种情况,然后这个月社保费上调了,但是扣除员工社保费还是按照以前的金额,那这种情况该怎么调整?
老师请问,员工社保当月缴纳扣费了,但是工资表次月才发,计提社保的凭证要怎么录呢
9社保扣费时候是扣了这个人社保,但计提9月工资时候没有计提(这个人当月工资刚好是个人社保),但是工资发放时候没有扣减个人社保。所以现在个人社保部分不平,怎么办
老师,我们公司是本月发上月的工资,这个月我们社保刚开通,我们这边社保是当月扣当月的,就是8月要扣8月的社保,但是工资是发七月的。这种情况,这个月,应该怎么扣员工缴纳个人部分社保呢?工资表应该怎么做合适呢
税局让改水资源税的基数,最后多的税退回来了,凭证的流量是税费返还吗
请教老师,因24年末其他应付款贷方余额负数而被税务要求重分类后,原享受的小微企业所得优惠的20%税金要补回来,那么,更正报表要更正哪些?还是只要更正24年度所得税申报表进行补税吗?谢谢
老师好,现在还有17点税的发票吗
老师,如何把费用科目的明细项调整为收付实现制的报表,就是按照资金支付的口径,统计一下费用科目实际支付的金额
老师,公司有拖拉机15台,收割机20台,购买保险费9万,请问计入管理费用/保险费可以吗?
小型企业,公司经营困难,没有按时发放员工工资。现在6 月份,3至5月工资未发,但个税已申报3至5月,员工实际未收到工资。是否可以按发放数据来报个税,未发就申报0
结转增值税的时候,进项大于销项时,科目用转出未交增值税,还是转出多交增值税,我是结转都放在转出未交,然后转出未交再到未交,这样对吗
老师,工业企业,销售产品的运费是计入应付账款还是其他应付款
请问:甲养老院,以乙公司中标的。甲养老院有两个业务,一,是吃国家补助老人,二,收社会人员自费的。乙公司想把社会人员的收入,开支做到自己公司可以吗?
去年收到医保局结算1万元,去年没有挂医保局的应收账款,收到1万元直接做银行存款+主营业务收入,今年开始重新挂医保局的账,请问去年的账怎么调整做分录
不是 是2月发了2月工资扣了员工2月社保费 3月社保局扣了2和3月的社保费
你好!这个没事,2月发工资的时候,借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应付款-社保-个人部分 3月的时候,借管理费用-社保公司部分 其他应付款-社保个人部分 其他应收款社保个人部分 贷银行存款
2月不计提吗
你好!2月不用计提了,3月一起做就好了。