1.借:长期股权投资50.2 贷:银行存求救50.2 2.借应收账款305100 贷:主营业务收入270000 应交税费-应交增值税-销项税35100 借主营业务成本220000 贷:库存商品220000 借:银行存款280000 投资收益25100 贷:应收账款305100 3.借:利润分配-未分配利润100000 贷:盈余公积100000

甲、乙公司均为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13% 2019年甲公司发生的销售业务资料如下: (1) 2019年4月1日,甲公司向乙公司销售一批商品共计100件,单位售价为10万元,单位成本为8万元,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为1000万元,增值税税额为130万元。协议约定,如果乙公司于5月1日支付货款,在2019年6月30之前有权退回商品。商品已经发出,5月1日收到货款。甲公司根据过去的经验,估计该批商品退货率为10%(10件)。 (2)4月30日前发生销售退回5件,商品已经入库,款项已经支付,并已取得红字增值税专用发票。 要求: 根据上述资料,编制甲公司2019年与该销售业务相关的会计分录。
甲、乙两企业均为增值税一般纳税人,增值税税率均为13%。2018年5月6日,甲企业与乙企业签订代销协议,甲企业委托乙企业销售A商品500件,A商品的单位成本为每件350元。代销协议规定,乙企业应按每件A商品565元(含增值税)的价格售给顾客,甲企业按不含增值税的售价的10%向乙企业支付手续费。6月1日甲企业收到乙企业交来的代销清单,代销清单中注明:实际销售A商品400件,商品售价为200000元,增值税额为26000元。当日甲企业向乙企业开具金额相同的增值税专用发票。6月6日,甲企业收到乙企业支付的已扣除手续费的商品代销款。要求:根据上述资料,编制甲企业、乙公司相关分录。
甲、乙两企业均为增值税一般纳税人,增值税税率均为13%。2020年3月6日,甲企业与乙企业签订代销协议,甲企业委托乙企业销售A商品500件,A商品的单位成本为每件350元。代销协议规定,乙企业应按每件A商品500元(不含增值税)的价格售给顾客,甲企业按不含增值税售价的10%向乙企业支付手续费。4月1日,甲企业收到乙企业交来的代销清单,代销清单中注明:实际销售A商品400件,商品售价为200000元,增值税税额为26000元。当日甲企业向乙企业开具金额相同的增值税专用发票。4月6日,甲企业收到乙企业支付的已扣除手续费的商品代销款。要求:根据上述资料,编制甲企业、乙企业相关的会计分录。
小企业甲是增值税一般纳税人,增值税税率13%,目前执行《小企业会计准则》。2021年发生下列业务:【资料一】:1月5日,购入D股份公司股票10万股,每股交易价格5元,另支,相关税费2000元,准备长期持有。款项均以银存款支付。【资料二】:1月15日销售给乙企业A商品10000件,每件商品的标价为30元(不含增值税),每件成本为22元,增值税税率为13%,规定的商业折扣为10%,款项尚未收到。3月15日,甲公司获知乙企业受疫情影响严重,经营业绩下滑。经协商,甲公司同意将乙企业的债务减为280000元,并于当日收到货款。【资料三】:3月25日,计提上一年度法定盈余公积100000元。要求:(1)根据上述资料,分别编制会计分录。
小企业甲是增值税一般纳税人,增值税税率13%,目前执行《小企业会计准则》。2021年发生下列业务:【资料一】:1月5日,购入D股份公司股票10万股,每股交易价格5元,另支,相关税费2000元,准备长期持有。款项均以银存款支付。【资料二】:1月15日销售给乙企业A商品10000件,每件商品的标价为30元(不含增值税),每件成本为22元,增值税税率为13%,规定的商业折扣为10%,款项尚未收到。3月15日,甲公司获知乙企业受疫情影响严重,经营业绩下滑。经协商,甲公司同意将乙企业的债务减为280000元,并于当日收到货款。【资料三】:3月25日,计提上一年度法定盈余公积100000元。要求:根据上述资料,分别编制会计分录。
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?