你好 转到营业外收入科目里。
应付账款与开票差额?我们付给供应商100元,等收到供应商开的发票100.18元,应付账款余额贷方0.18元,怎么给应付账款调平?会计分录怎么做?
有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商,现账面预收账款贷方余额:50应付账款贷方余额:100,请问我怎么样用预收账款冲应付账款,具体会计分录该怎么做... 有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商,现账面预收账款贷方余额:50 应付账款贷方余额:100,请问我怎么样用预收账款冲应付账款,具体会计分录该怎么做
供应商开票多开了一分钱,导致预付项链贷方多了一分钱。能不能这样做分录做平 : 借:预付账款 0.01 贷:营业外收入 0.01
供应商开发票多开了一分钱,我们付款付的准确金额,账预付账款贷方挂着0.01,怎么做平?分录是什么?
有一家供应商已经注销了,我们付了款,材料入库了,他没有开票过来,账上挂着预付账款应该怎么平账?
代开发票违法文件有吗
个体工商户里经营者买了社保,要核个税报工资吗?
老师好,麻烦问一下我们公司开出去的发票是不是也要打印出来做账,不管钱有没有到账
生产键盘的企业,申请专利支出的专利费,计入研发费用的直接费用还是其他费用合适?如何区分呢
请刘艳红老师回答之前的问题
哪位老师帮我做一下题
老师,库存商品盘亏,借:待处理财产损溢,贷:库存商品,然后转入管理费用,借:管理费用或(营业外支出),贷:待处理财产损溢,象这种情况转入管理费用或营业外支出可以税前扣除吗。
老师,我去年的11月份多记费用了,今年怎么调?麻烦老师说下分录怎么做
我们公司有两个员工,不在我们单位缴社保,他们的公司可以一次性和签劳动合同这种员工一起发放一次吗
个税手续费代扣代缴退库如何入账?