你好 公司先把全部的水电费付给房东,借:其他应收款,贷:银行存款等科目 产生的水电费再从工资里面扣出来,借:应付职工薪酬,贷 :其他应收款

您好 销售公司,销售产品,也做工程服务,怎么结转成本
税务局,社保没有数据就不需要申报对吗,也没有工资,不需要0申报
我是小规模纳税人,2025年暂估了一笔销售费用70000,2026年3月实际收到发票金额为80000,我三月要如何做账务处理,分录如何写呢?
社保没有数据就不需要申报对吗
企业季度所得税已计入成本费用的工资薪酬是累计还是就3月当初季度
请问小规模矿业公司刚开业,开办费摊销一般多久
老师你好,我们公司做了跨省迁移,迁移前有企业所得税亏损,但是现在报一季度的企业所得税时,无法抵扣这个25年的亏损,这个要怎么操作才能抵扣这个亏损。
老师,我们公司卖房子产生了损失,在企业所得税季报资产损失需要选是吗
老师,17个损益类的科目里面的,资产减值损失,信用减值损失,资产处置损益,这三个科目是什么时候会出现的?
请问工业用地贵吗?城镇土地使用税是按照多少计价的?
不好意思,说错了,公司把全部的水电费和房租一起给房东了,然后水电费再从工资里面扣,这个分录怎么做?
你好,房租是单位负担的意思?
是的,单位提供住宿,然后付给房东通过其他应收款的,那么做分录
你好 水电费部分 公司先把全部的水电费付给房东,借:其他应收款,贷:银行存款等科目 产生的水电费再从工资里面扣出来,借:应付职工薪酬,贷 :其他应收款 房租 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目
那我付给房东的租金还是没有在其他应付里面提现出来呀
你好,付给房东的租金,直接计入费用就是了 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目 这个不需要通过 其他应付款 体现啊
但是至少本来就是通过其他应付款了,借:其他应付款 贷:银行存款 现在我收到发票了要怎么做才能把这个账给平了
你好,是先收到了房租发票,之后才支付房租款项吗
先付给房东房租和水电费了,房东才开发票
你好,既然是先付的,那就没有 其他应付款 啊
我们都是通过其他应付款核算的,现在要怎么做这个账才平
你好 借:其他应付款,贷:银行存款 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:其他应付款 整个过程下来,其他应付款已经结平了啊
那还有我们要收回为员工支付的水电费部分尼?没有体现出来,
其他应收款没体现呀
你好 公司先把全部的水电费付给房东,借:其他应收款,贷:银行存款等科目 产生的水电费再从工资里面扣出来,借:应付职工薪酬,贷 :其他应收款 我们要收回为员工支付的水电费部分,这部分通过 其他应收款 核算啊
那我可不可以这样做 收到发票: 借:管理费用_房租 10 其他应收款_水电费 2 贷:应付职工薪酬_房租 10 其他应付款_水电费2 支付给房东时: 借:其他应付款_水电费 2万 应付职工薪酬_房租 10万 贷:银行存款 12万 从员工工资里面扣时 借:应付职工薪酬 10万 贷:其他应收款 10万 可不可以这样做?
你好,最后一个分录的金额应当是2,而不是10啊
是的,写错数字了,最后分录把10改为2这样账行不行,能不能平?
你好,可以这样处理,账务是平的