你好 公司先把全部的水电费付给房东,借:其他应收款,贷:银行存款等科目 产生的水电费再从工资里面扣出来,借:应付职工薪酬,贷 :其他应收款
Q1:公司用员工个人名义与房东租房子当宿舍(一部分是提供给学员住,一部分是给员工住),房东未开发票。然后物业管理费及水电费我们自己在物业交,只取得管理费的发票,水单费只是收据。这种情况下管理费可以入公账吗?只有收据的水电费可以入公转吗?宿舍租金未入公账。
我们给员工提供住宿,然后水电费员工自己承担,用银行存款支付5万,其中房子租金是4万,水电费是1万,怎么做分录
我们是房租提供给员工住的,然后员工自己出水电费,公司先把全部的水电费付给房东,产生的书电费再从工资里面扣出来,这样,计提费用和付给房东的分录怎么做?
我们是房租提供给员工住的,然后员工自己出水电费,公司先把全部的水电费付给房东,产生的书电费再从工资里面扣出来,这样,计提费用和付给房东的分录怎么做?
老师:代扣员工水电费,我们发工资的时候在员工工资里面扣下了水电费,然后我们在把这个扣下的水电费给房东,会计分录怎么做
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
老师,企业从境外所得已在境外交所得税为什么能抵境内的应纳税额呢,境外的都交给国外了,又不是交境内的哦
老师消费税什么时候用组成计税价格
老师持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人签章栏签章为什么是在背书人签章栏签章,持票人不是被背书人吗
某企业2X20年5月份发生下列经济业务: 1.企业购入甲材料6000千克,单价48元,乙材料 4000千克,单价98元,增值税税率为13%,材料未到,款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元,按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库,结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料,用途如下:生产A产品领用甲材料 1000千克,乙材料500千克;生产B产品领用甲材料 600千克,乙材料200千克;车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入,按实际成本核算。 5.企业销售A产品,增值税专用发票注明的价款 4500000元,增值税税率为13%,款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资,其中A产品生产工人工资 340000元,B产品生产工人工资260000元,车间管理人员工资80000元,行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金,按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧,其中车间设备折旧额23000元,行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工,验收入库,结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目,按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求:编制上述业务的会计分录。
老师,银行按规定加收的罚息为什么不是行政罚款,而签发空头支票就是呢
请问是帐益达记帐软件吗
办营业执照时候密码也不记得了怎么办
你好我想问下,我服装店营业执照几年前就没有了,都不记得营业执照上的编号啥的怎么在国家企业信用信息公示系统上操作呀
老师,公司的销售渠道营运资金周转期为正值,该企业为休闲零食企业,说明什么
不好意思,说错了,公司把全部的水电费和房租一起给房东了,然后水电费再从工资里面扣,这个分录怎么做?
你好,房租是单位负担的意思?
是的,单位提供住宿,然后付给房东通过其他应收款的,那么做分录
你好 水电费部分 公司先把全部的水电费付给房东,借:其他应收款,贷:银行存款等科目 产生的水电费再从工资里面扣出来,借:应付职工薪酬,贷 :其他应收款 房租 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目
那我付给房东的租金还是没有在其他应付里面提现出来呀
你好,付给房东的租金,直接计入费用就是了 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目 这个不需要通过 其他应付款 体现啊
但是至少本来就是通过其他应付款了,借:其他应付款 贷:银行存款 现在我收到发票了要怎么做才能把这个账给平了
你好,是先收到了房租发票,之后才支付房租款项吗
先付给房东房租和水电费了,房东才开发票
你好,既然是先付的,那就没有 其他应付款 啊
我们都是通过其他应付款核算的,现在要怎么做这个账才平
你好 借:其他应付款,贷:银行存款 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:其他应付款 整个过程下来,其他应付款已经结平了啊
那还有我们要收回为员工支付的水电费部分尼?没有体现出来,
其他应收款没体现呀
你好 公司先把全部的水电费付给房东,借:其他应收款,贷:银行存款等科目 产生的水电费再从工资里面扣出来,借:应付职工薪酬,贷 :其他应收款 我们要收回为员工支付的水电费部分,这部分通过 其他应收款 核算啊
那我可不可以这样做 收到发票: 借:管理费用_房租 10 其他应收款_水电费 2 贷:应付职工薪酬_房租 10 其他应付款_水电费2 支付给房东时: 借:其他应付款_水电费 2万 应付职工薪酬_房租 10万 贷:银行存款 12万 从员工工资里面扣时 借:应付职工薪酬 10万 贷:其他应收款 10万 可不可以这样做?
你好,最后一个分录的金额应当是2,而不是10啊
是的,写错数字了,最后分录把10改为2这样账行不行,能不能平?
你好,可以这样处理,账务是平的