您好,是需要纳税的,按13%计算增值税
老师好,我9月份做了一笔固定资产清理: 分录如下: 借:固定资产清理 3388 累计折旧64372 贷:固定资产67760 借:银行存款4000 贷:固定资产清理 4000 借:固定资产清理 612 贷:营业外收入612 我在10月份报税时按简易征收3%交了增值税及附加税,那会计分录是怎么做?
老师好,我9月份做了一笔固定资产清理: 分录如下: 借:固定资产清理 3388 累计折旧64372 贷:固定资产67760 借:银行存款4000 贷:固定资产清理 4000 借:固定资产清理 612 贷:营业外收入612 我在10月份报税时按简易征收3%交了增值税及附加税,那会计分录是怎么做?
你好,我是增值税一般纳税人,简易征收,现在我们这里不做了,固定资产清理,要不要交税?怎么交?
我们是劳务公司一般纳税人,现在是简易征收,然后我们现在开3%的普票需要交增值税吗?
社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗?
老师,我采购车间用的草绳对方开一个点的专票,我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗?怎么算的?
出完报表再申报企业所得税,企业所得税还需要计提吗?
买的流量叫做虚拟币开具信息系统服务信息服务费费可以吗
B公司长期投资A公司,B公司100%控股A公司,A公司一直处于亏损状态,现并已注销。请问B公司的账务会计分录怎么处理?A公司已投资B公司80万元。
20200-2024老板提供的工资表不对当年工资已全部申报了个税,导致财务报表生产成本和应付职工薪酬过高,请问如何处理
农民卖稻谷开发票会产生税款吗
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老师你好!企业为一般纳税人生产企业,今年8月被税务稽查,补23-24年度账外收入合计300万,更正23及24增值税及所得税申报,问题是25年账怎么补记,补的往期无票收入,25年8月后是否可以开票红冲前期无票入账的数据,对应成本暂估入库,25年要是回票是否可以冲暂估入库,更正23里24所得税报表成本是否调增。
老师,这个季度有3万利润要预缴企业所得税,第四季度预估会亏损,怎么处理
我们是简易征收,平时都是交3%的增值税
您好,那是您的业务原因,您的固定资产不属于3%
那我们固定资产清理出去要交13%的税了?我们又不能抵扣,
您好,是的,是存在这个情况,
你这个算法肯定不对的,我另外查资料,查出来不是这样子的呀
我们为什么要交13%?
您好,因为您是一般纳税人
我们是一般纳税人,简易征收
您好,不是所有项目都是简易征收
我们的产品都是简易征收,而且固定资产我们是做废品片理了,不是照价卖,原来买来时也未抵扣
您好,跟您的产品没关系,您现在出售的不适用简易征收