
某锁品有限公司是专门生产菊花饭品的涉农工业企业,假设5月公司直接收购农户生产的鲜菊花支付 120万元上门收购运指费用10万元,取得运输公司开具的增值税专用发票,过明进项税额0.9万元,收国后对菊花进行蓄杀青和干制成萄饼耗用人工费等不得栋扣选项税额的费用 19 万元、电费等支出 5.88 万元可抵扣进项稅额0.7644 万元,生产菊花饮品耗用电费、辅助材料等进项税额2-6万元,销售菊花饮品取得收人 200 万元 要求:(1)计算饮品公司应纳增值税,(2)饮品公司该如何进行税收筹划诚轻税负?
如下:(1)销售甲产品给某商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额160万元(2)销售乙产品,开具普通发票,取得含税销售额56.5万元(3)将试制的一批新产品用于该企业的免税项目,这批产品生产成本为40万元成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格(4)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款120万元、进项税额15.6万货物验收人库;另外,支付购货的运输费用取得增值税专用发票,注明运费6万元税款0.54万元。(5)向农业生产者购进免税农产品一批,支付收购价60万元,支付给运输单位的运费取得增值税专用发票,注明运费10万元,税款0.9万元。本月下旬将购进的农产品的20%用于本企业职工集体福利。要求:计算该企业2019年6月的增值税销项税额、进项税额以及应纳增值税额。
如下:(1)销售甲产品给某商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额160万元(2)销售乙产品,开具普通发票,取得含税销售额56.5万元(3)将试制的一批新产品用于该企业的免税项目,这批产品生产成本为40万元成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格(4)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款120万元、进项税额15.6万货物验收人库;另外,支付购货的运输费用取得增值税专用发票,注明运费6万元税款0.54万元。(5)向农业生产者购进免税农产品一批,支付收购价60万元,支付给运输单位的运费取得增值税专用发票,注明运费10万元,税款0.9万元。本月下旬将购进的农产品的20%用于本企业职工集体福利。要求:计算该企业2019年6月的增值税销项税额、进项税额以及应纳增值税额。
如下:(1)销售甲产品给某商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额160万元(2)销售乙产品,开具普通发票,取得含税销售额56.5万元(3)将试制的一批新产品用于该企业的免税项目,这批产品生产成本为40万元成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格(4)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款120万元、进项税额15.6万货物验收人库;另外,支付购货的运输费用取得增值税专用发票,注明运费6万元税款0.54万元。(5)向农业生产者购进免税农产品一批,支付收购价60万元,支付给运输单位的运费取得增值税专用发票,注明运费10万元,税款0.9万元。本月下旬将购进的农产品的20%用于本企业职工集体福利。要求:计算该企业2019年6月的增值税销项税额、进项税额以及应纳增值税额。
.新美公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2022年5月份发生相关业务如下:(1)销售甲产品给某商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元;同时开具普通发票,取得销售甲产品的送货运输费收入5.65万元;(2)将试制的一批新产品用于对外捐赠,成本价为20万元,成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格;(3)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款60万元、进项税额7.8万元;另外支付购货运输费用,取得运输公司开具的增值税专用发票,注明运费6万元;(4)向农业生产者购进免税农产品一批,支付收购价30万元;支付给运输单位的运费,取得运输公司开具的增值税专用发票注明运费金额为5万元。本月下旬将购进的农产品的20%用于本企业职工福利。要求:该公司本月应纳的增值税税额。(7分)
2023到2025年因为一直零申报,固定资产一直没提折旧
老师,季报申报时提示这个是不是不用管。 从业人数和资产总额填报金额与之前季度申报存在差异 1.填报的从业人数和以前季度填报的数据不一致,请核实本期填报的从业人数为准确数据,保证本期数据填报准确。
兼职老师的工资按照什么报个税
老师,实际工作中以下哪些必须申报印花税啊?我拿不定注意 餐饮店买的调味品17580元 补买瓷砖4054元 风机16490元 不锈钢制品3541元 零星建材3821元 广告费13800元 装修工程款80000元 弱电技术服务38400元 彩钢2230元 厨房排烟10000元 广告费508元 装修用木制品100000元 装修用瓷砖40000元
请朴老师回答,老师,我们是人力资源公司,现在税务要求缴纳残保金,我们和客户商定按月收取残保金,这笔钱放到哪个科目呀?
税务系统的出口数据和企业自己报的出口数据有时候会有差异,出口数据是哪个平台导入给税务系统的?
老师,小规模现在是1增值税税率,我们一个季度没超过30万,税减免了我们计入营业外收入,是按照1税计入还是3老师
净化装修公司,会计处理与其他行业有什么不同。工期顶多两三个月。收入怎么做会计分录
公司办公场地租个民居 没有发票。这个费用咋付款 怎么做账啊
1月份付1~6月份的房租。但未收到发票。每月还需要按月摊销吗?半年后收到发票。怎么入账?付款的时候怎么办?按月分摊怎么入