1进口关税是300000*20%=60000 进口增值税 (300000+60000)/(1-0.1)*0.13=52000 进口消费税 (300000+60000)/(1-0.1)*0.1=40000
2.某白酒生产企业甲(以下简标“甲企业“)为增值税一般纳税人,2021年5月发生以下业务(1)向某烟酒专卖店销售粮食白酒2000千克,开具专用发票,取得不含税收入20万元。 (2)收回委托乙企业加工的一批散装葡萄酒,乙企业该种葡萄酒的不含税售价共为18万元。. (3)将收回散装葡萄酒连续加工瓶装葡萄酒全部销售,不含增值税售价30万元,货款已收到. (其他相关资料:白酒的消费税税率为20%加0.5元/500克;其他酒的消费税税率为10%) 要求:根据上述资料,按照下列序号回答问题,每问需计算出合计数。. (1)计算本月甲企业向专卖店销售白酒应缴纳的消费税。 (2)计算乙企业代收代缴的消费税。 (3)计算甲企业销售瓶装葡萄酒应缴纳的消费税,并编制会计分录。
某酒厂(増值税一般纳税人,增值税税率13%)某月有关业务如下:(1)销售B牌啤酒50吨,出厂价(不含税)为2000元/吨。(2)将B牌啤酒5吨无偿赠送,用于社区活动(5吨A牌啤酒的生产成本为6000元)。(3)将一批自产的葡萄酒无偿赠送某企业,该批葡萄酒生产成本为9975元,无同类产品市场销售价格。啤酒消费税率为220元/吨,葡萄酒消费税率为5%,成本利润率5%。要求计算:1.该酒厂本月应纳消费税额。2.増值税销项税额。
某城市甲酒厂为增值税一般纳税人,主要生产葡萄酒,适用增值税税率13%,消费税税率10%, 2022年6月发生以下业务: (1)从国外进口一批散装葡萄酒,关税完税价格为 300000元,关税税率为20%。 (2)将进口葡萄酒的70%生产加工为瓶装葡萄酒酒,本月销售4000瓶,每瓶不含税价250元。要求:根据以上资料,按以下顺序回答问题。 (1)计算该酒厂6月份应纳进口环节税金。 (2)计算该酒厂6月份应纳国内消费税。 (3)计算该酒厂6月份应纳国内增值税。
甲企业是位于某县城的酒厂,为增值税一般纳税人。2022年10月甲企业发生如下经济业务:(1)进口一批葡萄酒,出口地离岸价格88万元,境外运费及保险费共计8万元,海关开具了进口增值税专用缴款书;(2)从乙酒厂购进粮食白酒4吨,专用发票上注明每吨不含税价1.5万元;购进白酒全部生产领用,勾兑38度白酒8吨并直接出售,取得不含税收入38万元;(3)委托某个体工商户(小规模纳税人)生产10吨粮食白酒,甲企业提供原材料成本35万元,支付加工费6.18万元(含税),收回后封存入库,取得税务机关代开的专用发票;(4)本月生产销售散装啤酒200吨,每吨不含税售价2850元,且每吨收取包装箱押金226元,约定半年期限归还;(5)酒厂将进口的葡萄酒的80%用于生产高档葡萄酒,当月销售高档葡萄酒取得不含税销售额500万元;(国家规定粮食白酒的成本利润率为10%,进口环节的关税税率为50%,葡萄酒消费税税率为10%)根据以上资料计算:(1)甲企业当月应向税务机关缴纳的增值税;(2)甲企业当月应向税机关缴纳的消费税◇(3甲企业当月应缴纳的城建税和教育费附加之和。老师,拜托了,尽快
甲企业是位于某县城的酒厂,为增值税一般纳税人。2022年10月甲企业发生如下经济业务:(1)进口一批葡萄酒,出口地离岸价格88万元,境外运费及保险费共计8万元,海关开具了进口增值税专用缴款书;(2)从乙酒厂购进粮食白酒4吨,专用发票上注明每吨不含税价1.5万元;购进白酒全部生产领用,勾兑38度白酒8吨并直接出售,取得不含税收入38万元;(3)委托某个体工商户(小规模纳税人)生产10吨粮食白酒,甲企业提供原材料成本35万元,支付加工费6.18万元(含税),收回后封存入库,取得税务机关代开的专用发票;(4)本月生产销售散装啤酒200吨,每吨不含税售价2850元,且每吨收取包装箱押金226元,约定半年期限归还;(5)酒厂将进口的葡萄酒的80%用于生产高档葡萄酒,当月销售高档葡萄酒取得不含税销售额500万元;(国家规定粮食白酒的成本利润率为10%,进口环节的关税税率为50%,葡萄酒消费税税率为10%)根据以上资料计算:(1)甲企业当月应向税务机关缴纳的增值税;(2)甲企业当月应向税机关缴纳的消费税◇(3甲企业当月应缴纳的城建税和教育费附加之和。老师,拜托了,好了没,尽快
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
2)计算该酒厂6月份应纳国内消费税 4000*250*0.1=100000
3)计算该酒厂6月份应纳国内增值税 100000-52000*0.7=63600