同学你好,这个应是双方有合同约定,3%的质保金是1年还是3年,后面还是给到你们的吧
我们是工程类公司,然后我们工程完工了,然后开出发票,但是收到的价款是甲方扣除了水电费,管理费剩余金额,还有一部分质保金等到封顶才退,但是我们开出去的票是按合同价款开的,收到的钱不对,然后对方也不给我们开水电费和管理费发票(可能拿收据给我们),这个要怎么入账,全部会计分录要怎么做呢?
老师,我们现在要付款工程进度款97%,尚余3%是当做质保金。但是对方给我们开具全额专票,但是付款单只写付款97% 请问这种合理吗?然后要怎么做账务处理
我是甲方私企,和乙方签订合同的时候是要求他们先开距专用发票,然后给对方单位付款,我们甲方为保障工程质量或者家具质量,需要扣3%质保金,一年以后没有质量问题把钱付给乙方,请问这3%是要求对方单位给我在付尾款的时候把发票全开完先挂账,一年之后付给乙方,还是第二年要付给乙方时再开具专票
老师,我们公司采购一项工程比如100元,其中3元是质保金,我们先付了97元,对方开了97元的发票,现在有个问题:如果质保期内出现问题,质保金不予退回的时候,我们就不需要退回3元的质保金了吧,对方也不需要开票给我们? 那一般合同里关于质保金这块付款一级开票怎么约定合适
老师,你好!我这边开发票20万给对方,现在业务员说当时合同金额是20万,但是后来没有要那么多货,对方现在有10多没有付给我们,发票他们已经抵扣了,不能退给我们,他们现在要让我们出具已经全部付款的证明,老师,这个要怎么处理?
老师:请问,企业收入社保中心转入的:失业退费 这个要怎么入账啊?
您好老师,我们律师事务所挂靠在一家大所,是总分所关系,每年只给总所交管理费,都是独立法人单位。我单位派驻2人到总所上班,做的是我单位的业务,工资社保由总所代为发放和缴纳,半年和我们结算一次。垫付费用总所应该给我单位开发票吗?不然我们凭什么做成本费用呢?
小规模上季度申报了32万,这季度红冲了3万,开了销项9万,应该怎么报税
老师,高新技术产品销售收入指的是研发项目销售收入吗?如何理解
主播还没成立个体户急用钱,公司可以先预付服务费吗?等成立后再开票给我们,这样会不会认为是劳务报酬
老师,我想问一下酿酒的小规模企业有哪些涉税问题?
老师,企业微信的认证技术专票 以及采买蓝大褂作为宣传费用的进项税额能抵扣吗
请问,月底,我要交的税额在哪里看?
老师,我公司上月销售黄沙100万,但进项只有四十万,能抵扣其他材料的进项吗
法人,也是部分股权的股东,能一起变更吗?变更法人和变更股权是一样吗?
是有合同约定。质保期是两年,如果后期验收没问题,我们再付余款3%,如有问题,就不付款了。但是我们现在收到是全额专票,抵扣勾选要怎么处理?因为只付款了97%
同学你好,收到的全款发票,按全款发票来入帐勾选,
但是我们只付款97%,也可以全额勾选吗?待后期如再付余额3%,我们就复印这种发票做账吗?那账务处理要怎么做?
同学你好,可以的, 帐务处理,举个例子,比如发票是100,你付款97, 那就,先挂帐100,贷方是应付帐款,100, 然后,付款时,借是应付帐款97,就是这样,最后应付帐款余额显示是3未付款余额
如果后期质保不过,不用尾款3%不用支付,则转作收入吗
贷:应付账款100、借:银行存款97 请问未付款余额3,要用那个科目
同学你好,后面的3%款项处理, 这个应付帐款此时是贷方有余额, 现在是把这个应付帐款转到借方,借:应付帐款,3,贷方至于是什么科目,这个就要看你后面的处理是什么原因导致的不付款;
好的,那分录就是贷:应付账款100、借:银行存款97 。余额待过两年维保期再处理是吗
同学你好,是的,因为这个具体的账务处理是根据你后期实际业务发生来做判定,那么现在不好预判。