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老师您好!请问下登记增值税明细账,凭证上的转出未交增值税贷方余额3790.28登账簿时是不是在借方用红笔登记?然后借方那笔就用黑笔在账簿上登记?本月合计是0?

老师您好!请问下登记增值税明细账,凭证上的转出未交增值税贷方余额3790.28登账簿时是不是在借方用红笔登记?然后借方那笔就用黑笔在账簿上登记?本月合计是0?
2022-06-09 11:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-09 11:18

 你好;   你贷方说明你们要缴纳 税费吗 ? 你月末做下结转分录即可   

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快账用户2826 追问 2022-06-09 13:35

登这种账簿把最后一笔结转增值税的数据填上去之后,本月合计是0了,本年累计也全是0[裂开]

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齐红老师 解答 2022-06-09 13:47

 你好 ;    你结转了肯定是0的;  本身这个增值税明细科目月末要处理结转的  ;   

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快账用户2826 追问 2022-06-09 15:23

意思我这样登这个账簿是对的了?凭证上贷方的转出未交增值税3790.28登账簿时我用红笔登的,结转到借方那笔我用黑笔在账簿的借方登,然后本月合计时刚好等于0,是这样登吧?剩下的其他税种我是不是应该用三栏式明细账把他们分开各自登记一遍?

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齐红老师 解答 2022-06-09 15:29

 你好 1. 是的 。 对的; 记得 明细  科目  三级科目都结转哦   

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 你好;   你贷方说明你们要缴纳 税费吗 ? 你月末做下结转分录即可   
2022-06-09
您好,稍等我先看一下您写的。
2022-11-14
同学你好 这个逻辑也对 损益的话主要看是费用类还是收入类然后区分借贷方
2022-11-14
你好同学 第一笔分录金额较小,直接计入管理费用即可。 但是每二笔分录实务中,必须当月有应纳税额可以抵扣,否则需要延后才能作账务处理。 发生技术维护费也是这样处理。 政策规定: 按现行增值税制度规定,企业初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目(小规模纳税人应借记“应交税费——应交增值税”科目),贷记“管理费用”等科目。 有问题再联系。
2022-05-12
二级科目:有些二级科目原则上是由国家统一规定的,如“应交税费”一级科目下应设的二级科目。有些则是企业根据经营管理需要自行设置的,如在“原材料”科目下,按材料类别开设“原料及主要材料”、“辅助材料”、“燃料”等二级科目。 三级科目:即明细科目,也称细目,是在二级科目基础上,对二级科目所反映的经济内容进一步详细分类的会计科目。例如,在“原材料及主要材料”二级科目下,按材料品种、规格开设明细科目。大多数明细科目由企业依据国家统一规定的会计科目和要求,根据经营管理的需要自行设置,但也有的明细科目是国家统一规定的。 关于“转出未交增值税”科目: 这是一个二级科目,用于核算企业月终转出应缴未缴的增值税。具体来说,当企业计算出当月应交未交的增值税时,会从“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目转入“应交税费——未交增值税”科目。 借方和贷方的余额意义: 借方余额:表示在一个账户中,借方金额的总和大于贷方金额的总和。在应交税费中,借方一般用于记录资产增加、负债减少或所有者权益减少的交易。在应交税费账户中,借方余额通常表示多交的税费或尚未抵扣的税费。 贷方余额:表示在一个账户中,贷方金额的总和大于借方金额的总和。在应交税费中,贷方一般用于记录资产减少、负债增加或所有者权益增加的交易。在应交税费账户中,贷方余额通常表示应交未交的税费。 关于申报和交税的流程: 一般来说,企业会先进行抄税(即将开票信息上传至税务系统),然后进行报税(在电子税务局等平台填写并提交增值税申报表),比对通过后进行税款缴纳(可以选择三方协议代扣或银行端缴款)。完成这些步骤后,企业会在账簿上记录相关的交税信息。因此,是先进行申报和交税,然后在账簿上记录这笔交易。
2024-05-11
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