借原材料5000 应交税费应交增值税进项税额650 贷应付账款5650
存货进行计价,2011年12月初结存A产品3 000件,单位成本200元;结存B产品2 000件,单位成本150元。月初无结存材料。 本月发生下列经济业务: (1)2日,收到阳光公司前欠的购货款80 000元,款项已存入银行; (2)3日,从银行取得3个月的短期借款200 000元存入银行; (3)6日,向康泰公司购入甲材料6 000吨,每吨10元;乙材料2 000吨,每吨20元,增值税税率17% ,发生运杂费8 000元,按重量在甲、乙材料中分配。上述材料已验收入库,款项尚未支付; (4)8日,生产A产品领用甲材料4 000吨,生产B产品领用甲材料2 000吨,车间领用乙材料1 500吨,行政管理部门领用乙材料500吨
二、某公司为增值税一般纳税人,3月初库存A材料100吨,均价100元/吨,库存B产品2000件,单位成本20元/件,在产品500件,生产成本账面余额5000元。3月5日从供应商甲公司采购A材料50吨,含税单价113元,取得增值税专用发票,按照合同约定次月结算货款,3月6日车间生产领用A材料40吨,3月20日向客户A销售产品1000件,含税单价33.9元,代垫应由客户承担运输费2000元,合同约定次月回收货款,当月完工产品入库3000件,月末在产品1000件,在成品完工成度50%,生产车间发生各类生产成本共计70000元,假定该公司当月无其他业务发生,请对以上业务进账务处理(包括相关税费计提及期间损益结转)。
二、某公司为增值税一般纳税人,3月初库存A材料100吨,均价100元/吨,库存B产品2000件,单位成本20元/件,在产品500件,生产成本账面余额5000元。3月5日从供应商甲公司采购A材料50吨,含税单价113元,取得增值税专用发票,按照合同约定次月结算货款,3月6日车间生产领用A材料40吨,3月20日向客户A销售产品1000件,含税单价33.9元,代垫应由客户承担运输费2000元,合同约定次月回收货款,当月完工产品入库3000件,月末在产品1000件,在成品完工成度50%,生产车间发生各类生产成本共计70000元,假定该公司当月无其他业务发生,请对以上业务进行账务处理(包括相关税费计提及期间损益结转)。
二、某公司为增值税一般纳税人,3月初库存A材料100吨,均价100元/吨,库存B产品2000件,单位成本20元/件,在产品500件,生产成本账面余额5000元。3月5日从供应商甲公司采购A材料50吨,含税单价113元,取得增值税专用发票,按照合同约定次月结算货款,3月6日车间生产领用A材料40吨,3月20日向客户A销售产品1000件,含税单价33.9元,代垫应由客户承担运输费2000元,合同约定次月回收货款,当月完工产品入库3000件,月末在产品1000件,在成品完工成度50%,生产车间发生各类生产成本共计70000元,假定该公司当月无其他业务发生,请对以上业务进行账务处理(包括相关税费计提及期间损益结转)。
浙江钱塘有限责任公司是增值税般纳税人,适用增值税率13%,2020年5月发生下列经济业务:(1)1日,向大光公司购进A材料5吨,货款为2100元,注明税额为273元,价税尚未支付,材料验收入库。(2)3日,向建业公司购进B材料10吨,货款12000元,税额为1560元,价税以银行存款支付,材料验收入库。(3)5日,向大同公司购进A、B材料各4吨,货款各4000元注明税额为1040元,以银行存款支付其中的8000元,其余款项暂欠,材料验收入库。(4)8日,以银行存款3413元偿还前欠大光公司和大同公司的款项。(5)13日,生产甲产品耗用A材料1000元,生产乙产品耗用B材料1500元,车间和厂部各耗用A材料500元,从仓库领出。(6)本月甲产品生产工人工资为3000元,车间和行政管理人员工资分别是1400元和1800元。(7)16日,以现金支付管理部门办公费用180元。(8)20日,产品完工验收入库,结转完工产品成本,甲产品125吨为32000元,乙产品40吨为26000元。(9)22日,出售甲产品15吨,售价400元/吨;
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
借生产成本4000 贷原材料4000
借应收账款35900 贷主营业务收入30000 应交税费应交增值税销项税3900 银行存款2000