1借材料采购111600 应交税费应交增值税进项税额14444 贷银行存款126044

老师这些题怎么做呢,尤其是第二道题卡住我了,那个冷却塔之类的金额要价税分离吗
请问第四第五题怎么做分录?
请问老师分录怎么做,尤其是第四题,金额怎么算
老师,这一题的第四问,第五问,是怎么做的呀,尤其是第四问的可收回金额为啥是95,怎么来的,减值准备为啥是130-95呢,第五问的固定资产清理为啥是20呢,营业外支出为啥是18呢
老师这道题怎么做,尤其是第五问没有一点思路
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
借原材料110000 材料成本差异1600 贷材料采购111600
2借材料采购152000 应交税费应交增值税进项税额19680 贷应付票据171680
借原材料160000 贷材料采购152000 材料成本差异8000
3.借材料采购152400 应交税费应交增值税进项税额19500 贷银行存款171900
4.借原材料150495 待处理财产损益1905 贷材料采购152400
借材料采购150495-3930*38=1155 贷原材料1155
5.借材料采购101800 应交税费应交增值税进项税额13162 贷银行存款114962
6借原材料暂估60000 贷应付账款暂估60000
7借其他应收款1905 贷待处理财产损益1905
8借生产成本396000 制造费用45000 管理费用67000 销售费用30000 贷原材料538000
老师,第四题我是这样写的,我已经弄不明白了,麻烦老师您能把怎么算出来的写出来吗?
老师第三题运杂费的税费您是忘了加了,还是不用加?
咱俩得数字是一样的这里
那我分录写的和老师不一样
待处理财产损溢咱家数也不一样
借:原材料150495怎么算的?
单价是152400/4000=38.1 实际成本是3950*38.1=150495
就是我是这样写的 借:待处理财产损溢 2151.45 贷:材料采购 1905(50✖️38.1) 应交税费应交增值税进项税额转出 246.45(50✖️37.5✖️13%+50✖️0.6✖️9%)(就是先算材料的单位成本是37.5,运费的单位成本0.6,然后✖️税率加起来) 借:原材料 149340(3930✖️计划成本38) 材料成本差异 1155 贷:材料采购 150495(152400-1905) 对吗,老师,可是待处理财产损溢咱俩得数都不一样
我没考虑税金,考虑的话你的是对的
好的谢谢老师
不客气麻烦给予五星好评