您好 出售后有收入对应要结转销售成本 可以按照市场价把借入的商品先暂估入账 然后对应结转成本

老师,我们是医疗器械商贸公司,我们采购商品的时候每次都先付款,这时候我就借:应付账款-供应商,贷:银行存款,可以吗,然后供货商才给发货,等货到了入库了,但发票没到,我先不做账吗,如果货和发票一起到了,我就借:库存商品,贷:应付账款-供应商,可以吗?如果月底了,发票还没到,是不是就的暂估入库呀!那这个怎么做分录呢!还有往来账,怎么能看出来,对方欠我们发票。
老师好,如果自己仓库没有商品先无偿借了其它的货品去销售,以后再还相同数量呢货品,借入时没有谈价,这种情况下怎么账务处理,这借入的货品销售出去不是就没有对应的成本了?
因为在2019年的时候有一个生产线零配件的销售合同A-01已经完工入库,入库分录为借:库存商品-A-01贷:生产成本-A-01。但是出货时这个销售合同A-01零配件与另外一个销售合同A-05一并发货,销售人员没有把这事咨会财务这边,所以销售合同A-01没有做成本结转处理。库存商品就一直挂账. 现在的处理方法想把这个零配件合同A-01的成本转入到正准备完工出货的销售合同A-08的成本中,请问有什么会计方法去处理呢?
老师,1.未发货但是开票了,做账是借应收账款,贷预收账款,销项税,申报时候收入栏会有收入金额,但是账务没有,这个怎么处理 2.发的样品不要钱,借销售费用贷库存商品,销项税,这个税额在申报时候直接填进去销项税栏里面吗
老师,我们公司做电商,现在有一个问题,比如:销售商品的时候我们销售订单10月买的A商品-白色。然后我们就做了 借:应收 贷:主营-白色 借:银存 贷:应收 然后我们没有白色的了11月换黑色发货,我们公司的业务员就直接去把10月的销售订单改成黑色。 我想问下面对这种情况怎么解决比较好?
老师,请问材料商说2025年有张发票开错了,他们没有发票上开出材料的库存,却开了这种材料给我们,发票我已经抵扣了,现在对方联系我说想红冲,重新开其他材料给我们,我该同意她红冲吗?
怎么理解增值税和企业所得税不能税前扣除 还要在汇算清缴里面调整吗
25年漏报了收入,可以更正申报增值税,改账,不改季报的财务报表和企业所得税报表,在年报的时候改吗?
蓝莓基地的劳务费可以开现代服务吗
老师,我单位现在有个小食堂为员工提供午晚餐,那采购的一些物品,比如菜,米,面,油没有发票我要怎么入账
老师好,我现在填火炬报表,公司有跨年项目202503--202602(2个项目), 202403-202502( 2个项目)那我填第6步,研究发开项目概况的时候,是这4个项目都要写上吗?? 或者我能不能写2个项目。时间写202501--202512月
老师您好 ,用友T3应付账款各科目余额表如何一次性导出来
老师你好,我想问一下,我们是这样的 三方平台 奖励豆子1万 采货的成本是1000 豆子抵扣500,平台借款垫付500,月底我们在还款 就是统一还款 一次可能是50万,就像花呗一样 先用 然后还 然后平台还奖励豆子 用于抵扣 豆子就是钱 只是不是在银行卡里面 但是抵扣了 我们公司就真实少付500,但是票又是全额1000,我们还款的时候就是一笔一起还,这个该怎么做账啊?分录该如何写啊?
村委会支付的防洪坝费用怎么做科目
老师好,请问公司租个人的车辆,签了协议,这个车 子产生的保险和保养费公司能入帐做所得税扣除吗