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你好,在计算营业利润影响额时,用本公司自产产品发给员工,为什么用营业收入减去营业成本外,还得减去分发给销售机构的福利金额,销售费用不是包含在了产品成本里吗?第1个图片中的(3)的小题,第2个图片相关问题是第5题目,第3个图片是第5题目答案,答案我明白营业利润是收入减成本,第3个图片红色方框圈出来不明白,330收入减220成本是因为视销,但是33.9不是包含在收入减成本里了吗,又减个销售费用,我觉是减重复了。

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2022-06-10 08:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-10 08:34

你好! 分录做出来就明白了 借销售费用 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额) 借主营业务成本 贷库存商品

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你好! 分录做出来就明白了 借销售费用 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额) 借主营业务成本 贷库存商品
2022-06-10
你好,发放员工福利,也是要确认收入和结转成本的。
2022-06-10
你好,1、发生销售退回,要做红冲收入的,所以减去200;2、答案2中最后%2B300%2B100,这就是考虑了出售固定资产、无形资产的处置损益,计算答案3利润总额,只需用答案2营业利润加减营业外收支即可,所以无误;3、答案无误,你如果对哪个损益类有疑问,可以单列出来。4、递延所得税收益=递延所得税负债的减少额%2B递延所得税资产的增加额,所得税费用=当期应交所得税%2B递延所得税收益-递延所得税费用,谢谢。
2020-08-21
稍等一下,正在计算
2023-05-24
你好,请问你这边需要计算什么呢?
2023-12-14
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