你好,发放员工福利,也是要确认收入和结转成本的。

****塑料管在明细中以减税金,声测管在汇总中减0.11成本外税金,调货商品在汇总中减0.17成本外税金。所以产品的销售运费都记在调货产品中****合计利润中已减去未中标费用。这句话不明白什么意思,=N4*(1-0.17)*0.4,这个公式又怎么理解,N4是利润,N4*(1-0.17)这是税后利润,不明白在算成本的时候已经把税给减了,在说了,发票进项也是可以抵扣的,为什么利润里面还要把税给减了
问1:某企业只生产一种产品,2009年初的存货是40000元,期末存货是0元。在这种情况下,按完全成本法确定营业净利润比按变动成本法确定的营业利润小,这是为什么? 问2: 假设本期与上期的其他条件不变,当本期的销售量比上期减少时,如按变动成本 法确定营业利润,本期与上期相比较将减少,这是为什么? 问3:已知2014年某企业按变动成本法计算的营业利润为13500元,假定2015年销售 量与2014年相同,产品价格及成本水平都不变,但产量有所提高,则该年按变动成本法确定营业利润,本期与上期比较将? 问4:某企业只生产一种产品,本月份生产并销售产品100件,单位产品售价1000元;发生的变动成本30000元,变动管理费用和变动销售费用2080元,固定性制造费用10000元,固定成本40000元。则按变动成本计算,该企业实现的利润总额为17920元。这个是怎么算的
(一)白云生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税率13%,2019年12月有关生产、经营业务如下: (1 )销售甲产品给某大商场,开具专用发票,取得不含税收入80万元。另外取得销售甲产品的包装费含税收入5.65万,开具专用发票,以上均收到款项。 (2)销售乙产品,开具普通发票,含税销售额28.25万,已收款。 (3)把自制的产品用于基建工程,成本为20万,成本利润率为20%。 (4)购进原料取得专用发票,不含税价款60万,材料已经入库;另外支付运输费,取得专用发票,不含税金额6万,均已付款。 (5)向农民购进农产品,收购价30万,支付运输费5万,已付款,农产品已经入库。后来其中的农产品20%用于职工福利。 要求:(1)计算本月企业的销项税额。 (2)计算本月该企业能抵扣的进项税额。 (3)计算本月该企业应缴纳的增值税额。
我们是家具生产销售的,产品发出后如果是质量问题,公司会重新补发(这个钱是公司承担),补发的这个产品产生的料工费,我是一起归集在生产成本中,月末一起结转到库存商品,发出时,因为不收钱,我是借:销售费用贷:主营业务收入 应交增值税-销项税,算单位成本时,我是按每个商品的销售额在总的销售收入中的占比算单位成本的,售后产生的销售费用如果算在总的销售收入中算单位成本的话,补发的这些商品有单位成本还有利润,事实上它没有利润,费用是公司承担的,如果不算在总的销售收入中算单位成本的话,补发的这些商品有单位成本为0,那我结转主营业务成本的时候没法结转,中午老师讲的,我没听懂
我国某上市公司为生产汽车的增值税一般纳税人。(1)本月取得产品销售收入12000万元,发生的产品销售成本2400万元,发生的销售费用600万元、管理费用500万元(含业务招待费1,10万元)、财务费用400万元。取得营业外收入300万元、非权益性投资收益450万元。(2)本月成本费用中包含实际发生的工资薪金总额为3000万元,含向本企业安置的3名残疾人员支付的工资薪金10万元。(3)本月成本费用中包含有实际发生的职工福利费450万元、职工教育经费90万元、拨缴的工会经费40万元。计算本月应纳企业所得税额。
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗