你好都放到五月份就可以的
老师你好,我想咨询一下,有不能抵扣的进项发票,我已经贴在以前月份上了,没有认证,现在我也把这些发票在认证勾选里选不抵扣认证,如果我还放在以前月份里,不拿到现在的月份里行不行啊,只是费用早用,也没用税额,现在这个月认证不想留滞留票,还放到以前用的月份里可以吗
老师好,问一下,当月取得的增值税专用发票,当月认证,留作以后月份认证,难么这个进项税我放在哪个科目核算比较好呢!
你好,老师,想问一下,如果我本月预提成本,但是发票是在1月份开的。进项税额只能在1月份认证了,这个进项税额,是放在应交税费-待认证,还是放在应交税费-待抵扣进项税,到底放到哪个科目,我的分录做得是对的吗
您好,老师,我想咨询下,我家公司是外贸企业,上个月认证了发票,发现错了,这个月申请向税局把认证的安排退回来,那我在开红字发票信息的时候是不是直接选择未勾选发票这个框?
外贸公司备案单证相关问题,刚才接问题的老师不要再接手了,懂都不懂还要接。 3月认证了9张发票,其中4张是3月退税的,5张是4月退税的,问题一,这个增值税勾选平台的统计表,发票清单,是不是放进(出口货物退税企业申报凭证封面里备案
老师我们企业是一般纳税人 收到买肉的专票 怎么采购入库啊?金额怎么填
制造业货物的物流运输计入什么科目
老师好,如果是附着于厂房的环保设备,是否能计入房产的原值中?
l老师 请问我公司收到一次性扩岗补贴怎么账务处理?
开付款凭证收款凭证转账凭证等原始凭证从哪里来有什么要求
这是我们需要付的年费,里面讲的增值税和附加税USD43.97怎么理解。需要怎么去缴费?
老师:您好!问题是这样的,公司帮员工承担个税,例如:申报金额:15000,个税1000,做的以下分录,借:管理费用-工资16000,应付职工薪酬16000 发放 借:应付职工薪酬-工资16000 贷:库存现金/银行存款 15000 应交税费-应交个人所得税1000,这个申报金额是15000,对吗?还有这样垫付的个税在职工薪酬里面,可以税前扣除哈
年中接手的公司,外账发我的余额表里没有结转损益,我期初建账要怎么处理这部分的数据呢?
老师,请问正常做账的流程是先计提所得税再进行期末结转,还是先期末结转,再计提所得税?
房产税税务申报要报几个月
是哪个月退税就把发票放到哪个月的单证备案资料吗?不需要对应认证发票哪个月的数据吗?
对的是的,可以这么理解的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。