您好,借销售费用,贷银行存款或其他应付款

二、甲公司为增值税一般纳税人。1、2×19年6月2日,该公司购入一批原材料,增值税专用发票上注明的价款为1200000,增值税额为156000元,购买材料取得的增值税专用发票中列示的增值税已经税务机关认证可予抵扣,材料已到并验收入库,货款尚未支付。该公司当期销售产品一批,不含税收入为1500000元,适用的增值税税率为13%,货款尚未收到。该公司采用实际成本法进行日常材料的核算。2、2×19年6月2日,甲公司购入一批原材料,增值税专用票上注明的价款为1200000元,增值税额为156000元,材料已到并验收入库,货款尚未支付,购买材料取得的增值税专用发票当月尚未经税务机关认证。3、2×19年5月购进办公用大楼,取得销售方开具的增值税专用发票记载的金额为20000万元,税额为1800万元,增值税专用发票中列示的增值税已经税务机关认证可予抵扣,款项已支付。该企业对办公用大楼采用直线法计提折旧,假设该办公用大楼预计使用年限为20年,不考虑残值。
某事业单位作为增值税一般纳税人在专业业务活动及其辅助活动之外从事非独立核算的生产经营性活动,2020年发生下列有关应交增值税业务,请根据有关凭证编制会计分录(1)4月20日,购进计算机耗材一批,价款200000元,税款26000元,运费10000元₹(税率9%),税款900元,当月已认证。材料已验收入库,款项均通过银行转账支付(2)6月18日,销售给A公司甲产品一批,价款10000元,税款1300元。收到A公司承兑的期限为3个月的无息商业汇票,其面值为11300元。(3)6月30日,本月增值税销项税额为1000000元,已认证的进项税额为800000元,则转出本月未交增值税额为200000元。(4)7月10日,通过横向联网电子缴税系统申报6月应交增值税200000元,银行据以划缴税款。
1.某超市2021年第四季度购进商品一批,取得增值税专用发票,价款280000万元,增值税税额36400元,款项已付商品验收入库,款项已经支付;2.本期销售商品含增值税销售额为412000元,开具普通发票,货款已经收到;3.本期销售商品含增值税销售额为206000元,税务机关开具专用发票,货款尚未收到;4.将一批外购商品无偿赠送给物业公司用于社区活动,该批商品的含税价格1420元;5.季末盘点商品发现被盗3600元(含税),确定由保管员负全部责任。要求:1.编制每一笔业务相关的会计分录;2.计算该超市本期应纳的增值税税额;
你好!2月9日,为开展专业业务活动及其辅助活动需要购入一批办公用品,购入价款为10000元,增值税税额为1300元(10000X13%),由于该批办公用品用于免征增值税项目,因此相应的增值税进项税额按增值税法规规定不得从销项税额中抵扣,但具体尚未获得税务机关认证,款项合计11300元(10000+1300),已通过单位零余额账户用款额度支付,办公用品验收合格并入库。怎么做分录
你好!2月9日,为开展专业业务活动及其辅助活动需要购入一批办公用品,购入价款为10000元,增值税税额为1300元(10000X13%),由于该批办公用品用于免征增值税项目,因此相应的增值税进项税额按增值税法规规定不得从销项税额中抵扣,但具体尚未获得税务机关认证,款项合计11300元(10000+1300),已通过单位零余额账户用款额度支付,办公用品验收合格并入库。怎么做分录
老师,我想问一下,比如员工个人去加油,以个人办的充值加油卡,比如充了300元油,由于用的是加油卡,有优惠。所以当加了300元,但实际只付了200元,那100是优惠的100元。由于员工要报销,所以就让对方开了300元多的发票,员工写报销单时,是写的300元,发票对方开的也是300元,那财务入账咋入账,分录咋做
老师,到一家新公司发现了很多问题,1.公司看起来业务多,车间天天忙,我发现只做3款产品,一款很简单,但是也容易出质量问题,但是售价竟然才260,可是原材料成本就要240了,而且运费还得不少,因为是铝板,又重面积也不小,这还没算人工,制造费用,另一款也是售价和原材料运费人工加一起差不多,还有一款毛利大概30—40%,可是这三款数量没有说亏钱的就做的少,都是按客户需求。 2.公司之前财务很不专业,成本核算以及其他科目也是做的乱七八糟,很多错的。现在账上应付2000万,应收1000万,银行存款基本都比较少,还贷款300万,23.9月投资人有投1100万,可是这才2年多就已经成这样了,23.8月的时候账上还亏损很少的,我看固定资产1000万,研发费用也不少,老板的工资一年还至少60万,就这样的公司你觉得是不是很快就得倒闭了?还能待吗?
请教 ,内部经营账,每个月工资,还用过应付职工薪酬科目 吗,可以直接进费用,减少银行存款吗
老师好,职工孩子的学费,辅导班费开的发票,可以用作职工福利列支费用吗
比如去银行提了现金,在认缴到银行,这个算实收资本吗
上市 公司三个账户5000万 没有原始股 我投入这个账户资金 一年后分红,这个事情靠谱吗?对我这个投资人来说有什么风险吗
老师,残保金如何开具完税证明
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
因出售协议解除、不再满足持有待售条件而重新划分为固定资产时,应以“重新划分为固定资产当日”的公允价值或账面价值(孰低)作为新的入账价值,是否需要追溯补提持有待售期间本应计提的折旧?
10000元的办公室装修费可以直接计入管理费用么?
看清楚是零余额账户
您好,不好意思,没看清楚
那你到底是回答还是不回答,呢?
您好,不好意思,这个题目没理解