这个可以增加无形资产的

(2015年)甲公司向乙公司发出一批实际成本为30万元的原材料,另支付加工费6万元(不含增值税),委托乙公司加工成本一批适用消费税税费为10%的应税消费品,加工完成收回后,全部用于连续生产应税消费品,乙公司代扣代缴的消费税款准予后续抵扣。甲公司和乙公司均系增值税一般纳税人,适用的增值税税均为13%。不考虑其他因素,甲公司收回的该批应税消费品的实际成本( )万元 A.36 B.39.6 C.40 D.42.12 【答案】A 【解析】委托加工物资收回后用于继续加工应税消费品的,委托加工环节的消费税是计入“应交税费——应交消费税”的借方,不计入委托加工物资的成本,所以本题答案是36万元(=30+6)。 【引申】如果收回后直接出售,或收回后用于非应税消费品的再加工,则此委托加工物资成本=30+6+[(30+6)÷(1-10%)]×10%=40(万元)。 老师引申这块30+6 为什么还要除以0.9在*0.1啊? 这是怎么算的消费税啊?
老师,我们有一笔软件的无形资产,38万,今年委托原设计方优化功能,增加4万 的费用,需要增加到原值吗,还是直接做费用呢
1.某化妆品有限公司为增值税一般纳税人,2019年10月发生以下各项业务:(1)从国外进口一批化妆品,支付买价380000元、相关费用20000元,支付货物进口后的保险费用20000元。(2)以价值80000元的材料委托其他厂加工化妆品,取得专用发票上注明的加工费55000元,受托方代收代缴消费税。(3)当月销售化妆品取得销售收入1200000元。(4)当月企业为装修多功能厅购进一批装饰材料,取得的专用发票上注明价款20万元,增值税款为2.6万元。(5)从农民手中购入农产品作为本企业的原料,收购凭证上注明的价款100000元。假设:化妆品的消费税税率是30%,进口关税为20%。要求:按下列顺序回答问题,每问均为共计金额。(1)计算进口化妆品应缴纳的关税;(2)计算进口化妆品应缴纳的消费税;(3)计算委托加工业务应代收代缴的消费税;(4)计算该公司10月份应缴纳的增值税。
1.某化妆品有限公司为增值税一般纳税人,2019年10月发生以下各项业务:(1)从国外进口一批化妆品,支付买价380000元、相关费用20000元,支付货物进口后的保险费用20000元。(2)以价值80000元的材料委托其他厂加工化妆品,取得专用发票上注明的加工费55000元,受托方代收代缴消费税。(3)当月销售化妆品取得销售收入1200000元。(4)当月企业为装修多功能厅购进一批装饰材料,取得的专用发票上注明价款20万元,增值税款为2.6万元。(5)从农民手中购入农产品作为本企业的原料,收购凭证上注明的价款100000元。假设:化妆品的消费税税率是30%,进口关税为20%。要求:按下列顺序回答问题,每问均为共计金额。(1)计算进口化妆品应缴纳的关税;(2)计算进口化妆品应缴纳的消费税;(3)计算委托加工业务应代收代缴的消费税;(4)计算该公司10月份应缴纳的增值税。
老师,我们公司做智能快递柜营业的,购买快递柜是放小区营业供客人取快递件的,我想问一下我们购买的智能快递柜是直接计入主营成本还是计入固定资产,老师,假如计入固定资产按几年摊折旧?还有智能快递柜也需要安装智能系统,这个系统服务费要计入哪个会计科目??是一起计入固定资产还是计入主营业务成本??老师的意思是系统服务费和智能快递柜是一套的话,就可以把智能快递柜今38万和系统系统服务费2万一起计入固定资产是吗?借:固定资产38万贷:银行存款计提折旧:借:主营业务成本贷:累计折旧,系统服务费2万直接计入主营业务成本,借:主营业务成本2万贷:银行存款老师,这样做对吗?然后38万按5年折旧,系统服务费2万我直接计入主营业务成本,不通过无形资产再摊销,这样做可以吗?,麻烦老师看一下会计科目
朴老师,上月有个产品入库的成本高了,这个月出库核算成本发现的,现在想调整这个成本,怎么处理?金蝶KIS版本的
税务清税注销的时候提醒强制监控说是有税收违法行为,但是也没有签收文书,一般这个会是什么情况ne?
郭老师接下,郭老师接,涂料生产销售的大气污染未直接排放,且小于正常排放值,还需要核定环保税吗,零申报需要在哪里备案吗? 消费税的VOC也小于420,是零申报吗,零申报需要在哪里备案吗?
老师,我问下现在小规模增值税的政策是什么呀?
老师好,我们是成品油批发企业,现在税务系统库存130吨,但是6月进项抵扣完以后就剩1万进项税额,现在库存金额96万,但是进项只剩一万,差额10万,该如何补救?一般是什么原因造成的呢?
工商登记后一定要一个月内完成税务登记吗 、没税务登记需要0申报吗
老师您好我想问一下,之前个体户开票额度是一个季度三十万但是可以在一个月内开三十万,,现在是变成一个月只有十万了吗
你好老师,我们销售了产品,如果没有发货,客户预付款了,,那么要求开发票,可以开给他们吗?
老师您好,做账的时候我往来科目,我只用了两个,应收,应付;同事四个全用,她说我错了,她有些客户都重合了,在几个往来里面;我学过乱账清理,我觉得自己是对的,只要出报表的时候重分类可以吗?这样有些应付是负数!不影响报表,是吗
你好,老师,你们能不能办资质呀?就是我们公司是那种燃气发电的公司,就是我们想开比较正规的那种发票。我们就想有相应的许可证要办,就是电力许可证是吗?是大概是要办这个许可证好办吗这个
好的谢谢老师
好的,客气,帮到你就好