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我国税系统里有留底税额未抵扣,可是我财务系统里没有会计分录待抵扣进项税额,我现在如何记到会计分录里?

2022-06-10 13:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-10 13:30

那当时你的进项认证了分录怎么做的?

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那当时你的进项认证了分录怎么做的?
2022-06-10
你好   账上应该做  待认证进项税。 不是做待抵扣进项税的 。    借应交税费-应交增值税-进项税贷  待抵扣进项税    然后销项税和进项税做结转处理分录。    
2021-03-25
同学你好 每月根据进项税额计提加计抵减额时: 借:应交税费-增值税加计抵减税额 贷:其他收益 实现抵交时: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-增值税加计抵减税额
2022-10-17
那你看下你账上是不是你之前进项大于肖像的那一部分。
2023-02-03
你好是的不一样,多了一个加计扣除。
2021-03-11
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