那你看下你账上是不是你之前进项大于肖像的那一部分。
我们是酒店行业,享受15%加计扣除,但是我们每个月进项税都够抵扣, 所以本期没有抵扣加计税额,本期没有抵扣,那我金三系统纳税申报表的期末留底税额就不会显示出这个加计扣除的数额, 但是我录进去凭证,那我的财务报表就会体现这个期末留底税额, 那两个报表的期末留底税额是不是就不一样了
老师。没有销项,只有进项,几个月下来,账上未抵扣进项税额小于电子税务局留抵税额,是什么原因呢?
请问,我电子税务局系统里没有未抵扣的进项税,但増值税申报表上有期末留抵税额,是什么情况呢?
请问老师,申报增值税在电子税务局里怎么查看上月有没有留抵进项税?
老师,增值税申报表的期末留抵税额,在账上没有转出多交增值税这个科目,但是金额和未交增值税借方期末余额一直,这是什么情况呢?
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
请问我是要在销项税额栏手填吗?
开的是什么业务的,看不出来你是少做了还是多做。显示的是不匹配。
没有多少做,发票软软上的销项跟申报表上的销项是一致的,怎么就没自动上到申报表呢?
发票开的是什么内容的?
建筑服务
开票系统里面点了上报汇总吗。
建筑服务的就是在9%里面。
已经汇总成功了
你看下那个税额没有,只有销售额没有税。
这是截图
好,第一个图片里面的税额没有,你自己填写上。
是灰色的填不了啊
电子税务局我的信息企业信息里面,你截图看一下,你有这个税种认定吗?有增值税9%的税种认定吧。
有这个认定
你电脑上还有其他的浏览器吗?你换一个试一下。
我试一下
可以试一下的,9%的那里不应该是灰色的。
之前的会计都是在360里面弄的
你用IE的浏览器试一下的。