同学你好 借,库存商品等472500 借,应产税费一应增一进项78975 贷,银行存款551475 2 借,银行存款585000 贷,主营业务收入500000 贷,应交税费一应增一销项85000 3 借,应付职工薪酬472500*20%加78975*20% 贷,库存商品472500*20% 贷,应交税费一应增一进项转出78975*20% 应缴纳增值税=85000加上78975*20%减78975

某工业企业为一般纳税人,适用增值税税率13%。2018年10月5日购进货物取得增值税专用发票,注明金额450000元,增值税税额76500元,支付给运输单位的运输费用(不含税)22500元,取得运输业增值税专用发票,增值税税额2475元,款项均以转账支票支付。本月将已验收入库货物的80%零售,取得含税销售额585000元,存入银行;20%用于本企业集体福利。本月取得的发票已经通过认证。计算该企业当月应缴纳增值税税额并做出会计处理。
某工业企业为一般纳税人,适用增值税税率13%。2018年10月5日购进货物取得增值税专用发票,注明金额450000元,增值税税额76500元,支付给运输单位的运输费用(不含税)22500元,取得运输业增值税专用发票,增值税税额2475元,款项均以转账支票支付。本月将已验收入库货物的80%零售,取得含税销售额585000元,存入银行;20%用于本企业集体福利。本月取得的发票已经通过认证。计算该企业当月应缴纳增值税税额并做出会计处理。
3某工业企业为一般纳税人,适用增值税税率13%。2018年10月5日购进货物取得增值税专用发票,注明金额450000元,增值税税额76500元,支付给运输单位的运输费用(不含税)22500元,取得运输业增值税专用发票,增值税税额2475元,款项均以转账支票支付。本月将已验收入库货物的80%零售,取得含税销售额585000元,存入银行;20%用于本企业集体福利。本月取得的发票已经通过认证。计算该企业当月应缴纳增值税税额并做出会计处理。
5.某运输企业是增值税一般纳税人,20×7年1月取得运输含税收入166.5万元,当月不发生联运支出,取得货物运输业增值税专用发票上注明的价款为50万元,增值税5.5万元;当月购入运输车辆,取得的机动车销售统一发票上注明的增值税税额为3.2万元;当月因管理不善造成上月购入的汽油(已抵扣过进项税额,税率17%)丢失,账面成本为10万元计算该运输企业当月应缴纳增值税并编制相关会计分录
1. 某自营出口的生产企业为增值税一般纳税人,适 用的增值税税率13%,退税率11%。2021年10月的 生产经营情况如下: (1)外购原材料、燃料取得增值税专用发 票,注明支付价款850万元、增值税额110.5万 元,材料、燃料已验收入库; (2)外购动力取得增值税专用发票,注明 支付价款150万元、增值税额19.5万元,其中 20%用于企业基建工程; (3)以外购原材料80万元委托某公司加工 货物,支付加工费取得增值税专用发票,注明 价款30万元、增值税额3.9万元,支付加工货 物的不含税运输费用10万元并取得运输公司开 具的货物运输业增值税专用发票; (4)内销货物取得不含税销售额300万元 支付销售货物运输费用18万元并取得运输公司 开具的货物运输业增值税专用发票; (5)出口销售货物取得销售额500万元。 要求:采用“免、抵、退”法计算企业2019 年10月份应纳(或应退)的增值税。
员工有时候报销没有发票会找一些替票,比如打车费,加油费还有其他一些发票,等自己报销时再用,结果平时随手会要一些发票,但是可能以后永远也不会报销,结果导致电子税务局上好多这种小金额的票挂着没报销没抵扣,请问这样好吗?有风险吗?
我投资的酒店,法人是另外一个股东,平台收入,跟店里收入可以用我的银行卡吗?
经营范围中没有,添加进去,也没有实际业务。但是与其他酒店合作,这样我们可以开具吗?
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师好,我们公司是1月份的工资2月发3月报个税,员工离职后新换的公司是2月份的工资3月份发3月份报个税,导致25年一共给这个员工报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么合规解决办法吗老师?
0元转让买了一个亏本企业,原来账套的未分配利润是亏损几十万,我们是接着这个账套往下做账吗?原来的法人没有实收资本,都是借资给公司,账里面有个其他应付款几十万,这个要怎么处理
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师我们是会务公司,对方要求开具发票中把餐费,住宿费写到明细中?我们公司可以吗?
老师 我朋友去年办了个公司 属于小微企业 没有开展业务 也没有申报 通过企查查 公司存续 接下来这个公司如果发生业务 我们是以前也要申报还是怎么办
有一个员工离职了,他的信息已经删了,工资已经没再报了,。但是还没有在自然人扣缴端做离职,但是他的信息已经删了,要怎么样在自然人扣缴端给她做离职呢?重新添加,然后做离职吗?