你好 这个是是在不通科目里面进行调整的,比如购买商品、接收劳务支付的现金,发现这个是给员工的月饼,那么就减少 同时,支付给职工以及为职工支付的现金增加
我们是供应商,对方让填连续三年现金流,这是是指现金流量表的三大活动现金流入+现金流出合计数,还是最后一栏现金及现金等价物净增加额?我感觉是合计数,不确定到底是应该填什么数
老师好,现金流量表中经营活动现金流支付给职工以及为职工支付的现金是取余额表中本期发生额的借方合计数吗
借方金额9264.50贷方金额也是9264.50支付工资借方金额也9264.50支付工资其他应收款-代扣社保,贷方金额427.54支付工资库存现金,贷方金额8836.96合计;借方金额18529.00贷方金额一样18529.00这上面数字是怎么计算的,加起来等于18529老师好,指示一下
现金流量表工作底稿中调整分录借方金额合计应等于贷方金额合计,这是为什么?
老师你好,7月份用支票付客户货款。支票是8月份到期,那做现金流量表的时候,这一笔是和调整分录(借:应付账款(负数),贷:银行存款(借方正数))是属于不影响现金流量还是把这个以及调整分录(借:应付账款(负数),贷:银行存款(借方正数))归于购买商品、劳务等支付现金那一项呀?
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
销售农资(农药或者肥料)属于免税吗
老师,我是销售方,我9月12号开的票,购买方9月15号报税时可以抵扣吗
速达软件,三月份做的销售开单,冲红后的开单为什么在六月份
你好,老师买汽车上牌的费用可以入到固定资产里面吗?
出开发票在那个平台开?
老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢