同学你好 这个以及调整分录(借:应付账款(负数),贷:银行存款(借方正数))归于购买商品、劳务等支付现金。

7月接手,小规模, 资料: 1. 7月前的 0申报税表, 2. 现今流量表(数据都是0),利润表(数据都是0), 3. 资产负债表(货币资金-3w) 4. 银行真实存款1w 建账: 期初设置,为了和拿到手的资料一致,银存1w,现金-4w;其他应付款-3w(这样建账对吗?) 以因为货币资金不能是负数, 第一个分录, 借:现金4w;贷:其他应付款4w 这样其他应付款科目贷方1w,以后怎么方式 把账做平?
老师你,您好我在实际工作中因为之前有多付给对方249的预付款,所以在做分录的时候我把预付款做成了借方的-249,系统分录如下: 借:预付账款-249 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 但是后面我自己发现其实正确的分录应该为: 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249 现在的问题是我不知道该怎么调整这个分录了,因为预付账款是往来科目不应该用负数来表示,那我这个现在应该怎么调整呢?谢谢
你好借应付账款-100(负数)贷银行存款-100(负数)现金流量指定怎么填?属于红冲以前错误分录,现金流量指定时项目和金额如何填写,项目是选择购买材料支付的现金还是收到的现金,金额是正数还是负数?
老师你好,7月份用支票付客户货款。支票是8月份到期,那做现金流量表的时候,这一笔是和调整分录(借:应付账款(负数),贷:银行存款(借方正数))是属于不影响现金流量还是把这个以及调整分录(借:应付账款(负数),贷:银行存款(借方正数))归于购买商品、劳务等支付现金那一项呀?
老师好。请问我上个月有张发票做错了,是这样的,我直接把这张发票以现金支付了。但是其实在下个月的时候是走银行付款的。我的分录是:借:主营业务成本,贷:库存现金,然后这个月是银行付款的,我就调整了,借:库存现金,贷:银行,然后银行回单的分录是:借:应付账款,贷:银行。但是做完了以后我的科目余额表借方有余额怎么回事儿呀。
成本票是不是次年5月31号之前到就可以呢?
老师,您好,请问下制造费用是借方负数,结转的时候也是负数结转过来吗?
制造业企业增值税税负率超过3%,可以申请退税吗?怎么申请?
老师你好,购进生产产品用到的材料名称有几十种到几百种,会计科目原材料二级科目我也要设几十种到几百种吗?是否可以简化,给他们分类为金属制品、橡胶制品、模具制品呢?月末原材料都是结转完的
请问农副产品收购发票,需要申请吗?不需要吧,一个老板桑叶申请一下这个玩意
请问一下我们公司转钱给我们公司的公司股东 怎么做完整的分录啊,要怎么做分录才正确
老师单位租员工的车每月不超过500元,算小额零星支出不开发票,这个员工用缴个税吗
老师,请问一下我们公司转钱给我们公司的公司股东 怎么做完整的分录啊
老师,您 好 多缴纳增值税怎么做账务处理
公司A承接项目后发包给B公司,B公司再发包给C,C公司发包给D,D公司再重新发包给A公司,有什么税务风险?
就是借贷两边一样,最终抵消掉是吧?
同学你好,支票到期不需要做账务处理。支票开出时做账务处理。