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你好老师,想咨询您一个问题,预存电费有返还的积分,积分就直接给兑换成了预存的电费,这种应该怎么进行账务处理呢,是直接冲减当月的电费,还是说计入营业外收入呢

2022-06-10 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-10 15:29

是直接冲减当月的电费。

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快账用户7183 追问 2022-06-10 15:59

可以用发票上的金额减掉这部分兑换的金额入费用,可以么

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齐红老师 解答 2022-06-10 16:03

用发票上的金额减掉这部分兑换的金额入费用,可以。

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是直接冲减当月的电费。
2022-06-10
残次品需要单独做账务处理,不能直接算进当月成本后用营业外收入冲减,这种做法不合规,且要和仓库进销存账同步。 生产出残次品,先从 生产成本 转去 待处理财产损溢,再按实际情况(低价卖、报废、修复)处理; 低价卖就记 其他业务收入 并结转成本,报废记 营业外支出,和仓库账保持一致才合规。
2025-10-15
你冲你的收入,你应该开红字发票在不开发票的情况下,你做销售费用最好让对方给你开发票,如果没有发票,你没法税前扣除 返利给他借销售费用 贷银行存款 没风险就是你单位没法税前扣除
2023-08-30
您好,同学,很高兴回答您的问题!
2023-08-29
你好,你收到的时候做的是预收账款水电费,充的时候也是充预收账款水电费。
2024-03-21
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