你好; 你花了什么方面业务的 ;这样好判断 借方做成本还是费用去

老师你好,我们4.5月份总共花了546991.21元,在5月30号的时候公户才有收入共60000元,因为5月25号才拿到的基本户,所以,前期的之出都是老板直接付款,现在我们我们要做账,第一笔分录怎么做
老师你好,我想请问个问题。就是我们老板5月收购了一个新公司,之前这个公司一直是没有经营,无收入的。开户期初存入了1000块钱,挂在了其他应付款,然后现在银行存款就只有100块了,我现在六月开始建帐,是他前面花出去的,900,我还用做账吗?我建账可以直接写银行存款期初数100,其它应付款期初数1000吗?花掉的那900我要转为到库存现金记账吗?
老师,您好!我们公司成立快两年了,金蝶都是根据银行流水做账的,今天老板和我说我司在成立初期有近30万元用于公司设立的费用还没有入账,因为当时当时还没有开设公司基本户,所以这30万元还没有入金蝶,现在要将这笔投资补录到金蝶账户,具体要怎么写分录,怎么操作呢?
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
老师,出库单和出货单是一样的吗?
公司的车经二手市场销售给个人,公司要交税吗?
郭老师,涂料制造注册公司,说要现场核查,这种要准备什么资料,有什么要注意的吗
老师晚上好,请问哪个模块可以学习出口退税?
25年年终奖要在25年12所属期内,申报才可以是25年年终奖吗
老师请问健身房的月卡费用开票应该开什么名称呀
用于办公室的空调清洗剂记入办公费吗
老师我们有一家餐饮公司、酒店公司,一共两家公司。酒店这边从第三方净化公司买了一套净化器一共28万,前面10万的预付款由餐饮公司代付,发货后由餐饮公司再付8万。到货后由酒店公司付剩下的10万。所有的发票开给酒店公司。这个账怎么平啊?老师
老师,我们公司这边卖了一台二手机器,开了13个点的专票,这边增值税报表 有什么特殊处理吗?我做账的时候,用了 固定资产清理,然后把余额 结转到了,营业外收入了。但是增值税报表,是按照货物加上这台固定资产取得的收入一起报的。到时候,账上面的收入和增值税上面的收入不一样了,老师,我问一下,这个该怎么处理
老师,公司车违规超车打款200,只有一张 公安交通管理简易程序处罚决定书 这样就能做账吗?它是有发票或者其他什么票据的吗?
有费用,也有成本,成本的话有14万多一点,其他都是费用
你好; 那你就做 :借成本或者费用 贷其他应付款 -老板
好的,老师,我明白了,谢谢
不客气的; 帮到你就好; 后面记得还给老板即可。