你好,这个是正规的收据可以使用,和普通发票是一样用的。

你好老师!我是个体工商户 正常每个季度15w开票都不超季度额度 不用上税的也没雇会计,这才有工程需要开30w的普票 加上我这个季度已经开的6w一共36w需要上税,我想算一下我要交多少税,麻烦老师帮忙算下 老师不忙可以告诉我怎么算么 麻烦老师了!
老师,您好,我想问一下下边的发票可以记入费用吗,能税前扣除吗
老师,麻烦问一下,公司对公账户上扣除的短信费和转账手续费,没有发票可以税前扣除吗,只有扣款的银行回执单
老师您好:麻烦帮忙看一下下图的上诉费票据可以税前扣除吗?算不算正规发票吗
老师,麻烦您帮我看一下,总额不超过报销金额的5%可以报销?请问这个可以税前扣除吗?若报销金额5万呢?那按5万的百分之五没发票可以税前扣除吗?
老师,用别人公司开票工程发票,未提供任何进项和成本票,对方只收2个点的企业所得税是为什么
如果有五万是未开票的,加上开票的超过三十万的小规模纳税人,此时需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,后期开票的这部分在开票当月还需要表示吗?
去年4-10月没有享受小微企业六税两费优惠政策,现在税务局让更正申报后,然后给退附加税和印花税7.8万,请问现在如何做账?用以前年度损益调整吗?
挂靠在一家公司做事,资金回流打往来款,我们是负责项目运营,对方负责我们和它签订了项目投资分红协议,我们咋个做账呢?难道做长期股权投资吗
老师,24年收到19万专票,现在26年收到这19万的红冲,然后又给开了一个18万的专票,现在因为跨年了,是不是相当于24年税前多扣除了呀,那我现在26年直接都记录在主营业务成本里边,即先红冲主营业务成本,然再入主营业务成本好,还是说之前19万和现在18万扣除税款后都计入以前年度损益调整但是不改报表这样好呢?实务中一般都是怎样操作的呢?
老师,外贸型出口退税企业发票不用开出去,到哪里看有没有出售过?
三十万以下的小规模纳税人,如果其中有五万是未开票的,此时不需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,开票的那个月份在交税吗?
@朴老师,别的老师别回答,那就是购进商品吗?
超市开发票怎么把那些品一下子开出来
24年预收账款挂的有余额,现在26年老师让修改24年的增值税报表,要把这个预收确认到24年,但是有一个问题,销项税额对应的进项发票怎么抵扣?总不能销项税额全额交吧?
好的 但是没有纳税人识别号没关系是吗
你好,收据没有识别号,可以用的。