是的没错, 是要地提的

老师,你好,我们上个月多计提了营业税金及附加,这个月要冲掉,分录怎么做,计提的时候:借税金及附加 贷 应交税费-应交教育费附加
老师预缴增值税及附加税。借方:应交税费~各种附加 贷:库存现金 月底是不是要计提出这部分预缴的增值税啊,借:税金及附加 贷:应交各种税费
老师异地预缴的附加税和印花税,月底还需要做计提分录吗? 缴纳 借:应交税费――附加税/印花 贷: 银行存款 月底计提 借:税金及附加 贷:应交税费~附加税/印花税
月底要不要计提应交税费和营业税金及附加
老师,月底要不要计提营业税金及附加
老师,房产税怎样计算
老师,25.1月份有2个单位应收款金额互相换错了,现在是要这张凭证全部冲红吗,还是可以就这2个单位冲下?
银行承兑汇票到期前应该怎么弄,到期后怎么弄
老师好!专项储备在资产负债表里没有的,往哪个里面归置啊?
小规模纳税人每月销售额小于10万季度小于30万进项专票要交税吗?
个人租车给公司,代开发票个人所得税税率多少,有没有减免
老师去面试全盘会计一般面试都会问那些问题呢?
老师,请问智能化建筑工程施工系统开发入到哪个科目了
保安公司设立了一个项目的内账,这个项目交给私人老板打理,内账是私人老板在负责,发票还是从保安公司开出去,交税还是在保安公司,工资发放也是保安公司,社保只交了几个人,有部分没有交,收入款是打到保公司账上,保安公司交了税后按照开票金额和税点提取的收入,剩余的归小老板,包括工资资配,然后保安公司也代扣了个税,保安公司这种操作合法吗
企业所得税预缴的意思是到年底才交钱吗?
是的没错, 是要计提的
销项大于进项才计提对吗
是的没错, 是这样的1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 4、月末结转: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金) 满意的话,有空请给五星好评 .