同学你好,可以这样操作的。

位于市区的某制药公司为增值税一般纳税人,该公司2020年主营业务收入5500万元,其他业务收入400万元,营业外收入300万元,主营业务成本2800万元,其他业务成本300万元,营业外支出210万元,税金及附加420万元,管理费用550万元,销售费用900万元,财务费用180万元,投资收益120万元。 当年发生的其中部分具体业务如下: (1) 实际发放职工工资1000万元(其中残疾人员工资50万元),发生职工福利费支出180万元,拨缴工会经费25万元并取得专用收据,发生职工教育经费支出100万元。 (2) 发生广告费支出800万元,非广告性质的赞助支出50万元。发生业务招待费支出60万元。 (3)从事《国家重点支持的高新技术领域》规定项目的研究开发活动,对研发费用实行专账管理,发生研发费用支出100万元且未形成无形资产。 (4)对外捐赠货币资金140万元(通过县级政府向贫困地区捐赠120万元,直接向某学校捐赠20万元)。 (5)为治理污水排放,当年购置污水处理设备并投入使用,设备购置不含税价为250万元(增值税已作进项税额抵扣)。 (其它相关资料:除非特别说明,各扣除项目均已取得有效凭证,相关优惠已办理必要手续;购进的污水处理设备为《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》所列设备) 要求:根据上述资料,按照下列顺序计算回答问题。 (1)计算业务(1)应调整的应纳税所得额。 (2)计算业务(2)应调整的应纳税所得额。 (3)计算业务(3)应调整的应纳税所得额。 (4)计算业务(4)应调整的应纳税所得额。 (5)计算该制药公司2020年应纳企业所得税税额。
问答详情位于市区的某制药公司为增值税一般纳税人,该公司2020年主营业务收入5500万元,其他业务收入400万元,营业外收入300万元,主营业务成本2800万元,其他业务成本300万元,营业外支出210万元,税金及附加420万元,管理费用550万元,销售费用900万元,财务费用180万元,投资收益120万元。当年发生的其中部分具体业务如下:(1)实际发放职工工资1000万元(其中残疾人员工资50万元),发生职工福利费支出180万元,拨缴工会经费25万元并取得专用收据,发生职工教育经费支出100万元。(2)发生广告费支出800万元,非广告性质的赞助支出50万元。发生业务招待费支出60万元。(3)从事《国家重点支持的高新技术领域》规定项目的研究开发活动,对研发费用实行专账管理,发生研发费用支出100万元且未形成无形资产。(4)对外捐赠货币资金140万元(通过县级政府向贫困地区捐赠120万元,直接向某学校捐赠20万元)。(5)为治理污水排放,当年购置污水处理设备并投入使用,设备购置不含税价为250万元(增值税已作进项税额抵扣)。(其它相关资料:除非特别说明,各扣除项目均已取得有效凭证,相
某居民企业为生产企业,20×7年全年有关资料如下:取得产品销售收入4,600万元(不含增值税),产品销售成本1,700万元,期间费用300万元,营业外支出61万元,税金及附加18万元。利息收入50万元,包括20万元国债利息收入及30万元存款利息收入,没有做收入处理。实际发放员工工资薪金500万元。发生职工福利费支出43万元,工会经费12万元,职工教育经费支出21万元。发生广告宜传支出166万元。实际发生业务招待费48万元,全部在费用中列支。通过红十字会向灾区捐赠22万元,在营业外支出中列支。请计算该公司2007年应纳税所得额
老师,如果是非盈利组织,去年取得捐赠收入90万产生管理费用和业务活动支出就是费用合计金额30万,请问将捐赠支出和办公用品支出放入业务活动支出,将社保工资放入管理费用可否?
31.2021年某居民企业主营业务收入5000万元,营业外收入80万与收入相关的支出4100万元,全年发生销售费用,管理费用,财务费用共计700万(其中广告费和业务宣传费发生额100万),营业外支出60万元,其中符合规定的公益性捐赠支出50万元,2019年经核准的亏损为0万元,支付职工工资薪金50万(其中职工福利费10万,职工教育经费10万),请问该企业021年各项支出和费用是否都能据实扣除呢?应缴纳的所得税额和应纳所得税额是多少?
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?