同学你好 借其他应付款 贷实收资本 这样 没有风险 交印花税就可以
老师,公司成立半年了,一开始把法人股东私转公做成了实收资本,公转私给法人股东做成了股东向公司借钱其他应收款,现在发现其他应收款挂账有点多,我想把前面做实收资本、其他应收款分录冲掉,重新把私转公做成公司向股东借钱其他应付款,后间公转私做成公司还钱股东这样可以吗?还是不用处理按一开始的做?
老师,我司费用报销和发工资的是用老板的私户付的,外账一般是借老板的钱付,挂了其他应付款,目前其他应付款挂账有100万左右了,其他应付款跨年未清掉的话,会涉及哪些税务风险呢 想清掉这100万其他应付款,但公户不够钱,用法人的个人账户转钱进去,账务处理入实收资本,缴纳印花税,到12月份将公户的100万转到法人的个人账户清掉其他应付款,这样可行吗
老师请教下,我们公司mai了一家公司,这个公司2022年12月账面上其他应付款-法人 挂了45万多,(2022年12月亏损40多万)这个可以转股冲其他应付款吗?(借:其他应付款-法人 贷:实收资本)。做转股有什么风险吗?或者转做营业外收入?
老师我这里有一个比较乱的一个往来帮我梳理一下咋个处理分录,总公司账上的欠股东A其他应付款是12万、分公司欠总公司295万;年底这个月我们从总公司转了个490万给股东A,分公司也欠同一个股东A其他应付款900万。我这边咋个做账可以把总公司的其他应付款12冲了后可以冲分公司股东A的其他应付款。
老师你好请问一下现在这家餐饮公司要办理注销,我看2023年12月的利润表是亏损-100多万,但账上其他应收款借方有100多万挂账,其他应付款贷方有400多万挂账的,这种是否存在隐藏收入或者视同股东分红的情况存在吗? 应收账款借方有210多万挂账,应付账款贷方有180多万挂账,这些是否都要全部清0才可以办理注销吗?
老师,我回重庆,火车票和机票能不能开发票报差旅费
老师你好!未取得发票的费用 我能不能再费用科目二级科目添加一项未取得发票费用科目 方便汇算清缴时统计调整金额
老师,那些是股票36个月不得转让,24个月不得转让,18个月不能转让,1年内不得转让,好乱,老记不住哪个和那个
老师,请问可以在增值税申报表主表上,直接看到本年累计实缴的增值税吗
付县工会书画大赛奖金12万无发票,1、可需要工会开收据,2、所得税汇算清缴需要调整吗?3、公司利润负数大于12万不调整可以吗?
做内账的,固定资产老板说只要是实物都要做固定资产,站在我们管理角度是好还是不好!后面的工作会不会很多啊!几百块的单车也做固定资产?买张床几百块也做固定资产。这样好吗?可以跟老板提议完善完善这个想法吗?或者还是我理解错了!我之前记得固定资产是2千以上判定为固定资产,现在老板只要是实物是固定资产,这样做对吗?后面会不会越来越多的呀?后面工作排查会不会出现困难?
老师,这道题的a可以解析一下吗?不是很理解
境外客户汇入的开模收的费用,模具作为我们公司使用,用于后续客户生产的,如果视同内销,开普票的话,能开13%?
老师,你好,我现在入职了一家公司,刚从代账那里把账务接回来,但是账应收应付,其他应收应付这些都对不上,账上都显示有几百元的往来,实际上都没有了,这个我要怎么处理啊,而且公司现在都没有财务软件
老师好,铁路电子客票可以抵扣增值税吗?
这个做实收资本需要交印花税 万分之2.5吗?
需要提供哪些资料做附件?
嗯 减半征收就是万分之2.5
那需要提供哪些资料?
同学你好 这个不用附件呀
我的意思说需要补充哪些资料来转股 实收资本?
另外实收资本是按资金账簿吗?
同学你好 是实收资本印花税万分之2.5
在申报表上没看到实收资本 只有营业账簿这个选项
只要税率是2.5就是这个