你好 (1)借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款 借:预付账款,贷:银行存款 (2)借:材料采购 120000, 贷:预付账款 借:原材料 115000,材料成本差异 5000,贷:材料采购 120000 (3)借:固定资产 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 (4)借:工程物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 (5),借:应付票据,应付账款,贷:银行存款
购入原材料一批,材料价款200000元,增值税额26000元,共计226000元,原已预付材料款65000元,余款161000元用银行存款支付,材料未到。写出上述业务的会计分录。
老师好,可以写一下会计分录吗?(1)购入原材料一批,材料价款200000元,增值税额26000元,共计226000元,原已预付材料款65000元,余款161000元用银行存款支付,材料未到。(2)收到原材料一批,实际成本120000元,计划成本115000元,材料已验收入库,货款已于上月支付。(3)购入不需安装的设备一台,价款90000元,支付的增值税11700元,支付包装费、运费1100元。均以银行存款支付。设备已交付使用。(4)购入工程物资一批,价款130000元,增值税16900元,均已用银行存款支付。(5)收到银行通知,用银行存款支付到期的商业承兑汇票150000元,偿还应付账款85000元。
1、用银行存款300000元购买不需安装的机器设备一台,设备已交付使用。2、购买原材料4000元,其中用银行存款支付30000元,其余货款尚欠,材料已验收入库。3、购买原材料60000元已验收入库,货款未付。4、某公司购入A材料5万元,购入B材料4万元,增值税11700元,货款尚未支付,A、B材料已验收入库。5、从维达公司购入A材料175000元,企业用银行存款支付货款,A材料未入库。6、从宏达公司购入B材料70000元,其中企业用银行存款支付货款50000元,其余款项暂欠,B材料已验收入库。
2020年发生下列有关经济业务:(1)购入原材料一批,以银行存款支付材料价款750000元,增值税额97500元,材料已经验收入库。(2)收到银行通知,以银行存款支付到期的商业承兑汇票款325000元。(3)从银行借入3年期借款1000000元,已存入本公司账户。(4)销售商品一批,销售价款3300000元,增值税429000,款项已收妥。该批产品的实际成本2310000元。(5)将到期的一张面值为600000元的无息银行承兑汇票,连同解讫通知和进账单交银行办理转账,款项已收妥。(6)购入原材料一批,增值税专用发票上注明的材料价款200000元,增值税税额26000元,款项尚未支付,原材料已经验收入库。(7)购入不需要安装的设备一台,价款100000元,增值税税额13000元,包装运杂费3000元,全部款项以银行存款支付,设备已交付使用。(8)购入工程物资一批,价税合计50850元,以银行存款支付。(9)以银行存款支付广告费120000元。(10)销售商品一批,销售价款800000元,增值税104000元,收到商业承兑汇票一张500000元,其余
2020年发生下列有关经济业务:(1)购入原材料一批,以银行存款支付材料价款750000元,增值税额97500元,材料已经验收入库。(2)收到银行通知,以银行存款支付到期的商业承兑汇票款325000元。(3)从银行借入3年期借款1000000元,已存入本公司账户。(4)销售商品一批,销售价款3300000元,增值税429000,款项已收妥。该批产品的实际成本2310000元。(5)将到期的一张面值为600000元的无息银行承兑汇票,连同解讫通知和进账单交银行办理转账,款项已收妥。(6)购入原材料一批,增值税专用发票上注明的材料价款200000元,增值税税额26000元,款项尚未支付,原材料已经验收入库。(7)购入不需要安装的设备一台,价款100000元,增值税税额13000元,包装运杂费3000元,全部款项以银行存款支付,设备已交付使用。(8)购入工程物资一批,价税合计50850元,以银行存款支付。(9)以银行存款支付广告费120000元。写会计分录
老师,我们是机械加工公司,我们给对方开票的话是开什么内容呢
老师,客户买了东西没付款,可以给他开发票吗。
老师,我们公司一个月开票 一个月不开票 对公司的税负率影响大不大?
南通市医疗保险基金管理中心打款进公司3000多,这是医保返还吗
老师好,公司买的酒1.5万,开的票可以入账吗?
退休人员是不是可以不用交社保,那在公司里正常发工资可以么?
信息都比对过,填写是正确的,提交总是显示您投资总额和当前时间有效的投资方信息中投资金额之和不同
我公司开完销售折让红字,对方公司确认时间有时间限制吗
房租一季度一交的怎么做账,怎么摊销
老师您好,财务软件管家婆第九这个怎么做凭证啊?向借贷凭证怎么记录啊?也没见过不会用啊
老师,那应该是借:在途物资200000应交税费—应交增值税(进项税额)26000贷:预付账款226000借:预付账款226000贷:银行存款226000还是借:在途物资200000应交税费—应交增值税(进项税额)26000贷:预付账款65000银行存款161000
你好,你是指哪一笔业务的分录呢
第一笔业务
你好 (1)借:在途物资200000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)26000, 贷:预付账款226000 借:预付账款161000,贷:银行存款161000
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。