您好,您可以有税款时再填写就行。要是现在填写就会留底,两种方法都行。

今年2月份交的税控盘280月的服务费,小规模的,现在还填写优惠减免表做留底余额,还是可以申请退税呢
老师,现在不能有留底税额,我们交的税控盘服务费现在不填在申报表,到需要交税时填吗还是说要先填上
老师,8月交税控盘服务费,在9月份申报增值税报表没填数据,现在更正申报,减免明细表填了发生额,不抵减税额,可以吗?
老师好,申报增值税填写税控盘服务费填写在哪个表格上,当月没有税款,不需要税额抵减
老师好,我申报增值税的时候本来要交200多的税款,但是有个税盘服务费我给填上现在就留底了 但是为什么会出现这种情况 是不是哪步弄错了
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
好的,谢谢老师
不客气,祝工作学习愉快