你好 可以的 可以填写的

阅达股份有限公司为增值税一般纳税人,2018年6月准备自建一座厂房,为此发生以下业务: (1)2018年6月2 日购入工程物资一批,价款为 300 000元,支付的增值税进项税额为 48 000元,款项以银行存款支付 (2)2018年6月5日工程先后领用工程物资 300 000元; (③)2018 年5月8日购进生产用原材料- 一批,价值为 50 000 元,增值税进项税额为8 000 元,己取得增值 税专用发票并在5 月认证通过,款项以银行存款支付; (42018年6月6日领用5月购进的上述生产用原材料一批,价值50 000元; (5)2018年6月26 日计提工程人员工资70 000 元 ⑥2018 年6月28日接受外单位的安装并支付安装费用,同时取得增值税专用发票,注明安装费 20 000 元,增值税额2 000 元,款项以银行存款支付; ⑦2018年6月 30日,该项工程达到预定可使用状态,办理竣工决算手续,结转工程成本。 要求:假定不考虑其他相关税费,所取得的增值税专用发票当月己全部认证通过。编割上述业务相关 的会计分录。
请问,6月8日认证通过的10份进项税票,进项税额共80000元,请问,在6月11日申报税款所属期为5月的增值税申请表时,上述的进项税额80000元可以填入吗?
老师,我在5学月20号申请了留抵退税12万,然后六月初税款到账了,现在申报5月份的报表时候进项少于销售项税额,因为申请的退款是6月才到账的,所以5月份报表上面还是有留抵,这样申报6月份报表时不会让我们补交税吧?还是说如果6月份进项税额很大于销项就可以不用补缴税款啦
请问5月份做的未开票收入,全部抵了进项税额,6月份又开的发票,6月份申报表做未开票收入负数申报,那么这笔进项税可以抵扣6月份的销项税额吗?
老师,请问我现在进项勾选认证的可以是5月的所属期吗?为什么我一进去就显示:当前税款所属期是24年6月。我要做5月份的进项勾选要怎么操作
请教一个问题,目前是公司的法人代表同为股东的人已去世,公章也不见了,之前公司一直是代理记账,目前是有款未收,但是目前想继续处理这个公司的事情的人对之前公司财务状况一无所知,这个情况应该下一步做什么?
你好老师5月公司开了二手车发票忘了纳税申报到未开票信息中,这个现在增值税已经交了5000多,,这还能重新申报未开票二手车发票不含税金额吗
捐赠对应产生的附加税及水利基金计入营业外支出还是税金及附加?
出口退税,税务系统已申报,税局要求撤回,怎么操作呢
老师您好,消防设施设备维保是属于“专业技术服务”,还是属于“其他生产生活服务”?
老师,中途8月份接的账,期初数只是录7月份科目余额表的数据作为期初数,本年借方和贷方发生额要录期初数吗?
老师,我们医院有部分病人的自负部分资金收不回来,医院上层想以个人名义付,再以费用报销出去,请问这样做对我影响多大?
老师,我做了几年出纳,有会计证,刚面试上一家化工厂的会计,第一步该怎么做
员工报销的广告费,开的是普票,需要申报缴纳印花税吗?
老师,给员工上社保不申报个税可以么?
在电子税务局申报时,这个80000元进项税是入到税款所属期为6月的增值税纳税申报表的,对吗?
正常操作情况下
你好所属期五月份的