你好,同学 借:工程物资300000 应交税费~应交增值税48000 贷:银行存款348000

阅达股份有限公司为增值税一般纳税人,2018年6月准备自建一座厂房,为此发生以下业务: (1)2018年6月2 日购入工程物资一批,价款为 300 000元,支付的增值税进项税额为 48 000元,款项以银行存款支付 (2)2018年6月5日工程先后领用工程物资 300 000元; (③)2018 年5月8日购进生产用原材料- 一批,价值为 50 000 元,增值税进项税额为8 000 元,己取得增值 税专用发票并在5 月认证通过,款项以银行存款支付; (42018年6月6日领用5月购进的上述生产用原材料一批,价值50 000元; (5)2018年6月26 日计提工程人员工资70 000 元 ⑥2018 年6月28日接受外单位的安装并支付安装费用,同时取得增值税专用发票,注明安装费 20 000 元,增值税额2 000 元,款项以银行存款支付; ⑦2018年6月 30日,该项工程达到预定可使用状态,办理竣工决算手续,结转工程成本。 要求:假定不考虑其他相关税费,所取得的增值税专用发票当月己全部认证通过。编割上述业务相关 的会计分录。
甲公司为增值税一般纳税企业,2021年购入需安装的生产用设备一台,有关资料如下: (1) 4月5日,购入生产设备,以银行存款支付价款500 000元, 增值税65 000元,投入安装。 (2) 4月8日,购入工程物资,以银行存款支付价款100 000元,增值税13 000元,工程物资验收入库。 (3) 4月12日,设备安装工程领用工程物资一批,计价90 000元: (4) 4月30日,设备安装工程应分配的安装人员工资30 000元。 (5) 5月10日,设备安装完毕,达到预定可使用状态,结转工程成本。
2020年2月1日,甲公司购入一台需要安装的的设备,取得的增值税专用 发票上注明的价款为50 000元,增值税进行税额为6 500元,支付运杂费等共计1 000元,款项已通过银行支付;安装设备时,领用本公司原材料一批,价值30 000元,购进该批原材料时支付的增值稅进行税额为3 900元;支付安装工人的工资为4 900元,不考虑其他稅费。怎么做会计分录
甲公司为一般纳税人企业,适用的增值税税率为13%。有关资料如下: (1)2021年2月2日,购入一台不需要安装的生产用设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为400 000元,增值税进项税额为52 000元,支付的运输费为4 000元,增值税进项税额360元,款项已通过银行支付。 (2)该设备预计使用年限为10年,预计净残值为44 000元,采用年限平均法计算年折旧额。 (3)2022年2月28日,甲公司决定对现有设备进行改扩建,以提高其生产能力。改扩建过程中以银行存款支付工程款120 000元。 (4)2022年6月30日改扩建工程达到预定可使用状态。
老师,给员工发工资,有需要扣除的,怎么申报个税?比如应该发100,上月有公司垫付款需要扣员工工资10元,是按90元申报个税吗?
在1月份有一张购入汽车的发票,申报1月的税款时用不了那么多税款,这张发票不勾选认证,那怎么入账?还是先放着不做?
老师,发票额度怎么申请?
垃圾清运费可以抵扣进项税嘛?
老师,12月份的资产总计已经超过5000万了,但是25年平均资产总计还没有超过5000万,等到汇算清缴的时候利润总额超过300万,就不是小微企业了,那现在申报一月份的增值税附加税的时候是不选小微企业减半征收吗
增值税的政策变化有一项500变成1000了,指的是无票费用吗?老师
资产负债表应收账款的年初数原来是负数怎么调成正数?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师我想问一下,公司购入黄金可以入账吗,要是可以的话,做什么
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
不是啊,答案是有个待抵扣进项税额
不好意思,同学,您这个是2018年的业务,那时候进项税分期抵扣
2819年4月开始不再分期抵扣
什么意思,20年后进项税已经不用分期抵扣了吗
《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》规定,自2019年4月1日起,纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣。此前纳税人尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额,可自2019年4月税款所属期起从销项税额中抵扣。
您这个考题应该是老政策的,目前不适用了
好的好的,理解了
那你按照现在的规定,把分录列出来,我核对下我写的有没有错误
谢谢啦啦
嗯嗯,好的 2.借:在建工程300000 贷:工程物资300000 3. 借:原材料50000 应交税费~应交增值税8000 贷:银行存款58000
4.借:在建工程50000 贷:原材料50000 5.借:在建工程70000 贷:应付职工薪酬70000
6.借:在建工程 20000 应交税费~应交增值税2000 贷,银行存款22000
7借:固定资产440000 贷:在建工程440000
好的谢谢老师,早点休息晚安
嗯嗯,不客气的,感谢对我的回复给予评价