你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)(未抵扣完的金额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)

老师问一下进项税在实务中的处理,假如月末进项税1000,我有100不打算抵扣,这100我应该怎么做账务处理?
老师好,公司注销,还有尚未抵扣完的进项税额,是差旅费的进项税额,请问怎么处理?还有税控服费280元也未抵,要怎么处理?
老师你好,请教一下,进项税额已入账,未抵扣,次月怎么处理
未抵扣的进项税月末怎么处理
老师下午好,请问未抵扣完的进项税月末怎么账务处理?
有人以我们的名义开了一个二手车销售统一发票,发现出现在我们的税务系统里面,这个纳税申报怎么报。发票上面显示税额是0
本来应该支付应付账款3000元,然后有个奖励1000元,实际支付应付账款2000元,如何做凭证
公户钱不够,法人转钱进来备注垫资款还是借款好呢
请问,公司每月都在员工的工资中扣除10元工会经费,这些工会经费具体可以用来支付哪些方面的支出?谢谢
老师,出口退税申报,我有个跨大类的之前申报上去了,然后过了申报期联系我,说要报视同自产,然后说2月有回流的话就再报上去,我现在怎么看有没有回流啊
老师好,利润表年报 本年累计数 1-12月 本期数 是10-12月 还是 也填1—12月
我新建帐套,银行存款下新加二级科目招商银行,下面要选数量核算、辅助核算、外币核算,请问是否要选择数量核算,计量单位为元。
老师您好 我这边是小规模开差额征收的发票,劳务派遣的,现在差额征收的发票开不了了怎么办?开不出来?
马来西亚榴莲发往海南,我们提货的时候交了8万增值税,我们可以申请退税吗
老师:实收资本后期怎么处理写分录呢?公司实收资本已全部到位