你好 填写报表留抵的 抵扣时不用处理是自动抵扣的

进项税额抵扣:未抵扣抵扣联和发票联都到了发票联入账了,那么下次进项抵扣,要不要做账,还是可以先认证做留底,还是等下次认证抵扣,账务怎么处理。 只有抵扣联到了,发票联未到,不过抵扣联需要先抵扣,等发票联到了入账,账务怎么处理。
老师你好,请教一下,进项税额已入账,未抵扣,次月怎么处理
老师下午好,请问未抵扣完的进项税月末怎么账务处理?
老师你好,请问我们是购买方,对方发票开具错误退回,跨月,我们已经抵扣进项税额,已经抵扣的进项税额账务处理需要怎么做。
一般纳税人税控盘费用已缴纳 入账 本月未抵扣进项税额 怎么做账务处理